PROJELER 5.1.1 ISO 9001:2008 KYS sistemini mükemmel bir şekilde uygulamak.(01.10.2010) 5.1.2 OHSAS İSG sistemini tesis etmek, kaliteli iş-sağlıklı iş ortamı amacıyla kullanmak.(11.09.2011) 5.1.3 EFQM Modeline geçiş yapmak ve 2015 yılında ödül almak.(20.05.2012-2015) 5.1.4 Six Sigma uygulamalarına geçiş yapmak. (2015) GİRİŞ - ÖNSÖZ NEDEN PLANLI, SİSTEMATİK ve VERİMLİ ÇALIŞILMALI ? Ulusal ve Uluslar arası sektörde REKABET edebilmek için, Mevcut teknolojimizi, pazarımızı geliştirebilmek için, Gelecek kuşaklara, daha çağdaş, daha aydınlık,daha refah yaşam düzeyi sağlayabilmek için, Bu çalışmaların temel felsefesi; TQM “Toplam Kalite Yönetimi” dir. MÜKEMMELE ULAŞMA İSTEĞİDİR TQM. en önemli araçlardan biri de; ISO 9001 KYS. dir. Bu Proses ve Müşteri odaklı sistemi, etkin uygulamak, sürdürmek ve geliştirmektir. TEMEL AMAÇ: Müşterilere sunulan ürün ve hizmet proseslerinin kontrol altında tutulmasıdır. Çalışanların, işbirliği ve uyum içerisinde müşterileri memnun ederek, sürekli kaliteyi temin etmeleri hedeflenmelidir... Tüm firmalar için dileğimiz; güncelleşen ISO 9001:2008 standardın gerekliliklere ve tüm gelişmelere uyum sağlayarak, REKABET yarışında, başarılı olmalarıdır. DÜNYA’ da ki HIZLI DEĞİŞİM 1960’lar ÜRETİM üstünlüğü ile Rekabet… 1970’ler MALİYET üstünlüğü ile Rekabet… 1980’ler KALİTE, TQM. KYS. ISO 9001:1987, üstünlüğü ile Rekabet… 1990’lar YÜKSEK TEKNOLOJİ, ESNEKLİK- HIZ,JIT.TPM Otomasyon üstünlüğü ile Rekabet… 2000’ li YILLAR… MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, CRM. Diğer Yönetim Sistemleri, MÜŞTERİ ve PROSES Odaklılık, PROSES PERPORMANSI, BPM, KAI-ZEN.. LEAN THINK, YALIN DÜŞÜNCE, YALIN ÜRETİM… 2000-2004 yılları arası BİLİŞİM, İLETİŞİM,Kai-zen, Yaratıcı YENİLEŞİM, INNOVASYON… 2004-2008 yılları arası NANO TEKNOLOJİ, GENOM, SIX SIGMA,ISO9001:2008 Neden DEĞİŞİM ? Bu gün sahip olduklarımızı, yarın da aynı şekilde “koruyabilecek” miyiz ? Bilincimizi geliştirip hayat yarışında/ REKABETte önde olmak için, sürekli gelişimin, değişimin içinde yer almak zorundayız… Bu nedenle, değişim kaçınılmazdır. !!! Artık müşteriler talebini şöyle ; (3D) istiyor… DAHA KALİTELİ, DAHA UYGUN FİYATLA DAHA HIZLI” istemektedir. Önceki, ISO 9001:2000 Standardı çok önemliydi Bazılarımız anlayamadı !!! Standardın “Bazı YERLERİNİ” Pek ANLAYAMADIK ! “Bunlar da NE” ?!!! ISO 9001:2000 Standardını ESKİTEMEDİK…!!! Ne yaptıysak, tam olarak ANLAYAMADIĞIMIZ için ESKİTEMEDİK… “ISO” MÜŞTERİ ODAKLILIK ! PROSES YAKLAŞIMI !, LİDERLİK ! PROSES PERFORMANSI ! VERİ ANALİZİ ! DF. Düzeltici Faaliyet, Önleyici Faaliyetler. Sürekli İYİLEŞTİRME ! vb. … Soru:ISO. Nedir, Biliyor muyuz…! İngilizce de; ISO tescilli markadır. “IOS” “International Organization for Standardization” Fransızca da; “OIN” “Organisation Internationale de Normalization” Bu yüzden, “Uluslar arası Standardizasyon Örgütü” tarafından bu kısaltmanın global Standardizasyonun (eşitlik) faaliyetini belirten, Yunanca bir kelime “isos” dan (eşit) oluşmasına karar verilmiştir.Bu sayede “Uluslar arası Standardizasyon Örgütü’ nün kısaltılması, ülke ya da dil fark etmeksizin, her yerde “ISO” olarak geçmektedir. WTO ( World Trade Organization) Globalizasyon Dünya Ticaret Örgütü Devletler üstü bir organizasyondur...! 1- Aktif destek, 2- Finansman desteği, 3- İdeoloji Finansı, Avrupa komisyonu karşılar ISO. Sektörel işbirlikleri DIN BSI TSE ILO FAO INTERNATIONAL ACCREDITATION FORM IPC EA. IAF Guide 62 / ISO 17021:2006 Yön. Sistem Belgelendirme Kuruluşları Guide 66’a göre Sertifikasyon firmaları ile ilgili IATF CEL. CENELEC. IEC. Iso’nun bölgesel iş ortaklarıdır. DAR TURKAK UKAS ’ da HEDEF; ISO. Uluslar arası toplumların kuruluşudur ; Ekonomiyi ve Ticareti kolaylaştırmak için kurulmuştur. Standart yapma ve yayınlama vizyonu vardır... MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI için, 3 ana görev vardır; 1- MALLARIN STANDARDINI OLUŞTURMAK, 2- SİSTEMLERİN STANDARDINI OLUŞTURMAK,EN45012 3- PERSONEL ile ilgili std. OLUŞTURMAK, EN45011 4-Klavuz Standartlar (öğüt standartlar) ISO 9001 STANDARDI GELİŞİMİ 1. Edition E2. Edition ilk Yayım, V1. version İlk Basım (sürüm) 1987 First Edition BS 5750 Military Specs. E4. Edition E3. Edition V2. version V3. version 1994 2000 2008 Second Edition Third Edition Fourth Edition Kalite Güvence Kalite Yönetimi Proseslerin Yönetimi Uygun Ürün, uygun Hizmet ISO 9001:2008 ISO 9001:1987 Kayıplar azalmakta … Verimlilik artmakta… ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi N E D E N ??? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Müşteri Odaklılık, Liderlik, Çalışanların Katılımı, Proses Yaklaşımı, Yönetimde Sistem Yaklaşımı Sürekli İyileştirme, Verilere Dayalı Karar Verme, Tedarikçiler ile karşılıklı Faydaya dayalı ilişkiler Alıcıya uygun ürün (hizmet) teslimatını (sunumunu) garanti altına alacak faaliyetler gerçekleştirildiğini, ilgili taraflara göstermek, Kuruluş performansını ölçmek ve sürekli iyileştirme çalışmaları ile rekabette üstün hale gelmek/ REKABET üstü ÇOK ÖNEMLİ 8 PRENSİP = PERFORMANS’ ta BAŞARI 1. AMAÇ VE HEDEFLERDE YAPILAN HATALAR, 2. TEPE YÖNETİM KATILMAMASI, DENETİMLERE ÖNEM VERMEMESİ, 3. ÇALIŞANLARLARA ÖNEM VERİLMEMESİ", SİRKÜLASYON… 4. GEREKLİ EĞİTİMLERİ ALMAMAK,”EĞİTİME ÖNEM VERMEMEK” 5. BİR UZMAN,DANIŞMAN KULLANMAMAK VEYA BULMAMAK, (DIŞ KAYNAKLI PROSES) 6. STANDARTLARI OKUMAMAK, ANLAMAMAK, YORUMUNU YAPAMAMAK, 7. KALİTE YÖNETİM PRENSİPLERİNİN ALGILANMAMIŞ OLMASI,(8 PRENSİP) 8. DOKÜMANTASYONDA YAPILAN HATALAR, 9. ETKİN OLAMAMAK, 10. BELGELENDİRME KURULUŞUNUN YANLIŞ SEÇİMİ… 11. BELGE ALDIKTAN SONRA, DURMAK, EĞİTİME GEREKTİĞİ KADAR ÖNEM VERMEME !!! “AİLE KÜLTÜRÜ, KALİTE KÜLTÜRÜ ve ŞİRKET KURUM KÜLTÜRÜ” OLMAYANLARIN DİRENCİ, DOKÜMAN, KAYIT TUTMANIN ZORLUĞU, SİSTEMİN TAM OLARAK ANLAŞILMAMASI ve BENİMSENMEMESİ, KAYNAK SAĞLANMAMASI, DESTEKLENMEMESİ, “BİZ BUNLARI ZATEN BİLİYORUZ” YAKLAŞIMI ! “BİZ OKUMUŞ İNSANLARIZ veya HİÇ ZAMANIM YOK VAKİT AYIRAMAMA, ZAMAN ALICILIĞI, İSTATİSTİKİ VERİLERİN TOPLANMASINDAKİ ZORLUKLAR, STANDARDIN HER SEKTÖRE UYGULANABİLİRLİĞİ nedeni ile ESNEK OLUŞU, YORUMLARI İÇİN UZMAN GEREKTİRDİĞİ, ISO 9001 Denetimlerinde Karşılaşılan bazı UYGUNSUZLUKLAR SİSTEMİ PLANLAYARAK ve ANLAYARAK KURMAMAK, MÜŞTERİ ODAKLILIĞI TAM ANLAMAMAK, DOKÜMAN YÖNETİMİNİN YETERSİZLİĞİ, “Dış kaynaklı dokümanlar” ve yönetmelik, mevzuat takibini yapmamak, DOĞRULAMA / KALİBRASYON KAVRAMININ ANLAŞILMAMIŞ OLMASI, PROSES YÖNETİMİNİN ANLAŞILMAMASI, YETERSİZ ALTYAPI, YÖNETİMİN SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEMESİ, iYİ BİR SİSTEM KURMADAN, BAŞKA veya MODA BİR SİSTEME ANLAMADAN, BİLMEDEN GEÇMEK, ( YALIN ÜRETİM, SIX SIGMA, ALTI SIGMA BİZE İYİ GELİR Mİ ? ) gibi KOMİK YAKLAŞIMLAR ISO 9001 Denetimlerinde Karşılaşılan bazı UYGUNSUZLUKLAR ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME PLANLAMASININ ETKİN YAPILMAMASI, TASARIM YÖNETİMİNİN ANLAŞILMAMASI ve/veya TASARIM PROSESİNİ SİSTEME ALMAMAK, UYGUNSUZLUKLARIN “KÖK NEDENİNE” İNMEMEK, PROBLEM ÇÖZME ve VERİ ANALİZİ YÖNTEMLERİNİN BİLİNMEMESİ, SİSTEME TÜM ÇALIŞANLARI KATMAMAK ve İYİLEŞTİRME YAPMAMAK, “PROSESLERİN PERFORMANSINI” TAKİP EDEMEMEK, YGG. TOPLANTISI TAM ANLAMIYLA YAPAMAMAK, HEDEFLER KOYAMAMAK, ÖNLEM ALAMAMAK, KALİTE / KALİTESİZLİK MALİYETLEME SİSTEMİ KURAMAMAK, “KAI-ZEN MALİYETLEME” SİSTEMİ (Bölümlerin, Proseslerin maliyet merkezi ve her bölüm-proseslerde iyileştirme gerektirdiği sistemi) Şimdi ne yapmalıyız ? 2008 değişikliklerini, vakit kaybetmeden, yönetim sisteminize aktarın. Aksiyon PLANI yapın, Gerekli Hedefleri koyun, Yönetim sistemi faaliyetlerinizi proses (süreç) odaklı hale getirin. Müşterilerinizi Memnun edin. Liderlik yapın, Personeli işin içine katın, öneriler toplayın. Personelinizin eğitim eksikliklerinizi giderin, Bilinç yaratın. Paydaşlarınızı dikkate alın. Sistemi gözden geçirin, Performansları ölçün, izleyin. Sisteme önem verip, çalışın, düzeltin, iyileştirin ve hep beraber “kazanmaya” bakın. PROCESS NEDİR ? Process: Girdileri, çıktılara dönüştüren, Birbirleri İle ilgili veya etkileşimli faaliyetler takımı, işlemler dizisidir... 1- Genel olarak, bir prosesin GİRDİLERİ,diğer proseslerin ÇIKTILARI dır. 2- Genel olarak bir KURULUŞ içindeki prosesler, katma değer sağlamak için kontrollü şartlar altında planlanır ve gerçekleşir, 3- ÖZEL PROCESS: Son ürünün UYGUNLUĞUNUN hemen veya ekonomik olarak doğrulanamadığı bir process sıklıkla ÖZEL PROCESS olarak belirlenir. PROSES TANIMI Girdileri olan, bunlara “değer ekleyen”, çıktı üreten faaliyetler dizinidir. Bir İşyerleri, PROSESLERİN toplamıdır. İşyeri değerlerin toplamıdır. Girdiler İşlemler Değer Sonuç Çıktılar PROSES TANIMI “Belirli bir dizi GİRDİyi, bir zaman dilimi içinde müşterileri için, bir dizi faydalı ÇIKTI ya dönüştüren; tanımlanabilen, tekrarlanabilen, ölçülebilen ve birbirine bağlı, ilişkili DEĞER YARATAN faaliyetler dizisidir.” Zaman GİRDİLER Çalışanlar Makineler Materyaller Metotlar Bilgi Çevre Şartları ÇIKTILAR PROCESS(SÜREÇ) İŞLEM A→ İŞLEM B → İŞLEM C Çalışanlar ve/veya makine-cihazlar tarafından gerçekleştirilir. 5M. MATERIAL, METOD, MACHINE, MEN/WOMAN POWER, MEASURE, ÜRÜN HİZMET Niçin Proses Odaklılık Yapılan faaliyetlerin Daha YALIN hale getirilerek, “katma değer” yaratmayan faaliyetlerin yok etmek, Proseslerin performansını yükseltmek, Müşterilerimizi sürekli memnun etmek ve kazanmak için,. PROSESLERİ İYİ ANLAYIP, İYİ BELİRLEMEK GEREKİR PROSESLERi ANLAYINIZ, PROSESLERİ BELİRLEYİNİZ (TANIMLAYINIZ), PROSESLERİ ÖLÇÜP, ANALİZ EDİNİZ, PROSESLERİ İYİLEŞTİRİNİZ, SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLAYINIZ ve Bu faaliyetlere çalışanlarınızı dahil ediniz, onlara bunun “ilave iş” değil “asıl iş” olduğunu benimsetmek ve yaşatmak zorundasınız. PROSESLERİ BELİRLEYİNİZ 1-YÖNETSEL SÜREÇLER 2- MÜŞTERİ ODAKLI SÜREÇLER 3- DESTEK SÜREÇLER 4- DETAY SÜREÇLER 1-YÖNETSEL –Ana- PROSESLER HEDEFLER, Stratejik PLANLAMA süreçleri , MUHASEBE, FİNANS, BİLGİ KAYNAKLARI Yönetim süreçleri, İTHALAT, İHRACAAT, (Firmasına göre- bazen SATIN ALMA) (Firmasına göre - bazen PAZARLAMA) KYS. ÇYS. İSG. Yönetim Süreçleri, İN-KA, Motivasyon, iç iletişim süreçleri, EĞİTİM, Performans ölçümleri,Kalite Güvence süreçleri İÇ TETKİKLER, YGG.denetimler,Güvenlik, İZLEME, ÖLÇME ve analiz süreçleri, Dokümantasyon, Kayıtların kontrolü, Uygun olmayan ürün kontrolü , Düzeltici Faaliyet, Önleyici Faaliyetler ve iyileştirme süreçleri, 2-MÜŞTERİ ODAKLI PROSESLER(COPs) MÜŞTERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜMLERİ(feedback) PAZARLAMA, MARKET / PAZAR ANALİZLERİ, TEKLİFLENDİRME SÜRECİ, ÜRÜNE BAĞLI ŞARTLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ SÖZLEŞME SÜRECİ, ÜRÜN TASARIMI / ÜRETİM PROSESİ TASARIMI, ÜRETİM ve HİZMETİN SAĞLANMASI/Sunulması ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ SÜRECİ, (ambalaj vb.dahil) ÜRÜN ONAYI, MÜŞTERİ MÜLKİYETİ, ÜRÜN Kontr. SÜRECİ, (Depolama, Ambalaj, Ürün koruma süreci), SEVKİYAT SÜRECİ, FATURALAMA SÜRECİ, İHRACAAT Süreçleri, 3-DESTEK PROSESLER (Support Processes) Pazarlama süreci (Firmaya göre değişir), AR-GE, Tasarım gerçekleştirme süreci, Kalite Kontrol süreci, Kontrol Planlama, Satın Alma süreci, Tedarikçileri değerlendirme süreci, Depolama, Ambalaj, Ürün koruma süreci, Bakım-onarım süreçleri, PROSES Adı: SÖZLEŞMENİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ KİM ? NASIL ? KYP-015 Söz. Göz. Geç. KYT- 022 XXX Talimatı Yönetmelik, Mevzuat MS 9000 GİRDİLER Genel Md.: Sözleşme ve Teklifi onay Gn. Md. Yrd: Kontrol eder, Pazar-Satış şef: Hazırlık İŞLEMLER/AKIŞ •MÜŞTERİ TALEBİ,(teklif,fax) •MÜŞTERİ İSTEKLERİ, •MÜŞTERİ ÖZEL İSTEKLERİ, •TEKNİK RESİM, Spec. •NUMUNE/ÖRNEK PARÇA, •MÜŞTERİNİN TEMİN ETTİĞİ ÜRÜN/MALZEME vb. 1-Talebin İncelenmesi, 2-KARŞI Teklif 3- Müşteri ONAYI 4-SÖZLEŞME Hazırlanması, 5-SÖZLEŞME GÖZ. GEÇİR. 6-MUTABAKAT Yapılması, 7-SÖZLEŞMENİN İmzalanması, 8-İŞİN ÜRETİM LİSTESİNE AL. NE İLE ? •MRP. Bilgisayar Prog •KYF-026 Teklif Form •Teknik spec. •CANIAS ÇIKTILAR •İş EMİRLERİ,MRP Raporu •ONAYLI SÖZLEŞME, •ÜRÜN ile ilgili onaylı bilgile •SATIN AL PLANI, •ÜRETİM PROGRAMI, •ÜRETİM PLANI, vb. ÖLÇÜM : / PERFORMANS Teklif inceleme süresi; (Teklif-Ad/Gün) Sözleşmenin Onay süresi, (Görüşmeler/ilişkiler,Müzakere vb.) Tekliflere cevap verme süresi;Müşteri/saat Tekliflerin İŞE DÖNME ORANI; %20 ISO 9001 için Yapılacaklar; ÖN DEĞERLENDİRME, MEVCUT DURUM TESPİTİ - Öz değerlendirme yapılması (kuvvetli, zayıf yönlerin tespiti, swot analizi yapılması), GENEL BİR AKSİYON PLANININ HAZIRLANMASI; GÖREV VE SORUMLULUK-YETKİLERİN TESPİTİ, Kalite Kurulu seçilmesi,Proje koordinatörü, Yönetim Temsilci ataması, ÇALIŞMALAR BAŞLAMA; Kalite Politikası, HEDEFLERin konması, Proseslerin belirlenmesi, ihtiyaçların tespiti, KATILIMI SAĞLAMA ve EĞİTİMLER; Personele duyuru ve Eğitimlerin verilmesi, Katılımın sağlanması, DOKÜMANTASYON VE KAYIT SİSTEMİNİN oluşturulması,Dış Kaynaklı Dok. İstatistiki verilerin toplanması, analizi, Proses Performanslarının çıkarılması, Cihaz ve Ekipmanların hazırlanması, Kalibrasyon yap. K.EL Kitabı, Prosedür ve Talimatların yazılması, Form ve Listelerin hazırlanması İÇ TETKİKLERİN YAPILMASI, YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ, Düzeltici Faaliyetlerin ve Önleyici Faaliyetlerin yapılması, Tedarikçileri tespiti, değerlendirilmesi ve Dış Kaynaklı Proseslerin tespiti, BELGELENDİRME DENETİMİ ISO 9001:2008 KYS. 8 Önemli PRENSİP; MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ, LİDERLİK, ÇALIŞANLARIN KATILIMI, PROSES YAKLAŞIMI, SİSTEM YAKLAŞIMI, SÜREKLİ İYİLEŞTİRME (Kai-Zen) GERÇEKLERE DAYALI KARAR VERME, TEDARİKÇİLER ile ORTAKLIĞA DAYALI İLİŞKİ, Soru: MÜŞTERİ, KİM dir? “MÜŞTERİ” Kelimesi, bazı sektörlerde tepki görüyor. (Ör: Okulda, Dershanede, Hastanede, Üniversitelerde, Devlet dairelerinde, Karakolda, Ev ortamında…) MÜŞTERİ; “BEKLENTİSİ OLAN” demek daha doğru . MÜŞTERİ: Kurumda/KURULUŞTA menfaat uman herkes birbirinin müşterisidir. Bölümler, birimler birbirinin müşterisidir,(İÇ Müşteri) MÜŞTERİ: Bir ürünü/ Bir hizmeti alan kişi veya kuruluş.. Müşteri, kuruluşun içinden veya dışından olabilir… 1- Müşteri odaklılık Kuruluşlar müşterilerine bağlıdır, bu nedenle müşterinin şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçları-beklentileri iyi anlaşılmalıdır, Müşteri şartlarını yerine getirmeli ve Müşteri beklentilerini de aşmaya istekli olmalıdır. MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ TAM OLARAK SAĞLANMALI ve GELİŞTİRİLMELİDİR. Müşteri Odaklılık: İşletmelerin, yeni yönetim anlayışının bir yüzü olarak tanımlanmaktadır., 2- LİDERLİK Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlarlar, Liderler; Kişilerin, kuruluşun HEDEFLERİN BAŞARILMASINA tam olarak katılımlarını sağlamak için ortam oluşturmalı ve sürdürmelidir. PATRON iseniz;çalışanlarınız Memurdur, LİDER iseniz :çalışanlarınız SAVAŞÇI dır. Doğan Cüceloğlu Liderlik ile Yöneticilik arasındaki ince ayrıntıya dikkat ! “LİDERLER; DOĞRU İŞLER YAPAN İNSANLARDIR” Etkili Kişiler “YÖNETİCİLER; İŞLERİ, DOĞRU YAPAN İNSANLARDIR” ETKİN Kişiler -GRUBUNUN KARAR VERMESİNİ SAĞLAR -LİDER, GRUBUNU BAŞARIYA ULAŞTIRIR, -LİDER ÖZELLİĞİ OLAN İNSANLAR YETİŞTİRMELİYİZ… (Hem Yönetici, hem de LİDER özellikli insan.., çift çekirdekli) KARŞILAŞTIRMALI YÖNETİCİLİK ve LİDERLİK ÖZELLİKLERİ YÖNETİCİ LİDER Yönetir. Yönlendiricidir. Mevcut düzeni sürdürür. Yenilik peşindedir. Otoritesi statüsünden kaynaklanır. Otoritesi KENDİSİNDEN kaynaklanır. Yetkileri kendisinde toplar. Yetkileri astlarına delege eder İtaati vurgular. Katılımı vurgular, Planlara aşırı bağlıdır. Alternatif yaklaşımlara açıktır. İşleri doğru yapar. Doğru işler yapar. Kontrolü vurgular. Güveni esas alır. Nasıl LİDER olunur ? VİZYON koyun, vizyonunuz, misyonunuz olsun. Hedefleriniz olsun….. Lider; Eğitilmeli ve Öğrenmeli, “Öğrenmek, ihtiyaçtır ve bir sorumluluktur” Kazanmayı hedeflemeli (insanları,müşteriyi, işi… kazanmalı) Güven vermeli, İletişimi kurmalı, Ekip ortamında Katılımı sağlamalı, Farklılıkları (zenginlik) yönetmelidir,(farklı düşünce, farklılıkları) Saygı kültürünü oluşturmalı,(saygı yoksa sahtekarlık kol gezer) Yaratıcılık, Dürüstlük, Topluğu geliştirin, insanlar yaptıkları işten “gurur” duymalarını sağlayın, Sevin, sevilin, sevdirin, “Aidiyet” duygusunu geliştirin, 3- Kişilerin(çalışanların) katılımı 1. Her seviyedeki kişiler, “BİR KURULUŞUN ÖZÜDÜR” 2. Bu kişilerin tam katılımı sağlanmalıdır, 3. Çalışanlar- (iş görenler) emeklerini, yeteneklerini , kuruluşun yararına kullanmalıdırlar, 4. BEDEN GÜCÜ yanında, BEYİN GÜCÜNÜ de kullanmak, 5. Öneri / Fikir vermek… 6. Kuruluşun parçası olmaktan HEYECAN duymak, GURUR ve ONUR duymak, (Aidiyet duygusu…) 7. Yaratıcı, Yenilikçi olmak, 4- Proses-Süreç Yaklaşımı Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar “bir proses olarak yönetildiği zaman” daha verimli, daha kaliteli olarak elde edilir, İlk defada kaliteli ve kaliteyi sürekli üretmeliyiz. “HEYECEN VERİCİ KALİTE olmalıdır”. PROCES:Girdilerin, belirlenmiş bir zaman dilimi içersinde katma değer yaratan çıktı elde etmeye yaratan faaliyetler dizisidir. Proseslerin Belirlenmesi, etkileşimleri, iyi uygulanmaları, ölçülmesi…. 5- Yönetim Sistem Yaklaşımı Birbirleri ile ilgili proseslerin, bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi; HEDEFLERİN başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar, Sistemin iyi yapılandırılması, Kaynakları temin edilmesi,(kişilere araç,fırsat ve cesaret veriniz) Sistemi ölçün, iyileştirin, sürekliliğini sağlayın, Sistemi; Takım çalışmaları ile, engelleri azaltarak, ORTAK HEDEFLERE ulaştırmak… 6- Sürekli İyileştirme (kai-zen) Kuruluşun “Toplam Performansı” nın sürekli iyileştirilmesi, kuruluşun kalıcı HEDEFİ / şirket kültürü olmalıdır, ÜRÜNÜ, PROSESİ ve SİSTEMLERİ “sürekli iyileştirmek” her bireyin “HEDEFİ” olmalıdır. Önleyici yaklaşım, Her kişiye Eğitim ve öğrenim, İyileşmeleri izlemek, farkında olmak.. 7- Verilere dayalı KARAR VERME Yaklaşımı ETKİLİ KARARLAR, veri ve doğru bilgilerin analizine dayandırılmalıdır. Hedeflerin ölçümlerinin alınması, Verilerin ve bilgilerin toplanması, Analizi yapılması, İstatistiki tekniklerin bilinmesi ve değerinin anlaşılması, (7 istatistiki Ana Teknik) Veriler üzerine kurulan STRATEJİLER daha gerçekçidir ve sağlanması daha kolaydır. 8- Tedarikçilerle Karşılıklı faydaya dayanan ilişkiler; Birbirlerine bağlıdırlar, Anahtar tedarikçinin tanımlanması, seçilmesi ve izlenip-değerlendirilmesi, İyi iletişim, paylaşım, Her iki taraf, “değer yaratmalıdır”, Karşılıklı fayda sağlanmalıdır, Güvenilir, zamanında “kusursuz teslimatı”, garanti etmelidir, Tedarikçinin iyileşmesi ve başarılarını fark etmek, Tedarikçi eğitimleri, yeterliliklerini geliştirme gerekir… Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi Katma değer yaratan faaliyetler Kalite Yönetim Sisteminin Sürekli İyileştirilmesi Bilgi akışı M Ü Ş T E R İ G E R E K L İ L İ K L E R M Ü M Ş E M T N E U R N İ İ Y E T Yönetim Sorumluluğu Kaynakların Yönetimi Üretimi Gerçekleştirme Girdi Ölçüm, Analiz, İyileştirme Ürün Çıktı Kalite Politikası Kalite El Kitabı, Organizasyon El Kitabı Süreç Şemaları, Prosedürler Talimatlar, Kalite Planları Destek Dokümanlar -Form, çizelge, liste, şartname, mevzuat, v.b.- Süreç Yaklaşımı Önlem Al Nasıl iyileştirilir? Kontrol Et Plan gerçekleşiyor mu? Planla Ne, nasıl? Uygula Planı uygula Geliştiren: Walter Shewhart (1920 ler) Yaygınlaştıran : W. Edwards Deming PUKÖ DÖNGÜSÜ SÜREÇ TANITIM FORMU MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ SÜRECİ TEMEL ALT X BAŞLANGIÇ Müşteriden gelen geri bildirimler SÜREÇ SINIRLARI BİTİŞ Geri bildirimin yanıtlanması ve etkinliğinin izlenmesi Kalite Yönetim Sistemi Md. ( Yönetim Temsilcisi ) SÜREÇSAHİBİ Yönetim Temsilcisi, KK elemanları , Müşteriler SÜREÇ ÜYELERİ SÜREÇ ADI SÜREÇ TİPİ KAL/SÜR/001 0 01.06.2006 1/4 DETAY Müşteriden gelen geri bildirimlerin; şikayet, anket,proses denetimleri vb. ele alınarak yanıtlanması ve alınan tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi(ilgili dok. D.F. Prosedürü YÖN.PRO.003 Müşteri anketleri, Müşteri Memnuniyeti durum raporu) SÜREÇ KAPSAMI SÜREÇ GİRDİLERİ GİRDİ SAĞLAYAN DFİ Müşteri PROSES DENETİM Müşteri RAPORU MÜŞTERİ YÖNETİM MEMNUNİYET TEMSİLCİSİ ANKETİ YUKARIDAKİ GİRDİLER SÜREÇ KODU REVİZYON TARİH SAYFA MÜŞTERİ KALİTE YÖNETİM SORUMLUSU HAZIRLAYAN SÜREÇ GİRDİLERİ ÇIKTI KULLANAN Üretim Planı Müşteri Bitmiş Ürün Müşteri AKSİYON PLANI KALİTE & YÖNETİM TEMSİLCİSİ SÜREÇ PERFORMANS GÖSTERGELERİ 1) Açılan DFİ adeti (hedef : 0 / ay) 2) Tekrar eden şikayet sayısı (hedef : 0 / ay) 3) Müşteri Proses Denetim Puanı ( hedef : min:70 MÜŞTERİ puan) MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ SÜREÇ DURUM SORUMLULARI 4) Müşteri Anket Sonuçları ( hedef : min: 70 puan) RAPORU KONTROL ONAY 4. MADDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 4.1. Genel Şartlar Kuruluş, bu standardın öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmalı, dokümante etmeli, uygulamalı, sürekliliğini sağlamalı ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmelidir. 4.2.1 Genel Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu; a) Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin doküman haline getirilmiş beyanlarını, b) Kalite el kitabını, c) Bu standardın öngördüğü dokümante edilmiş prosedürleri d) Prosedürlerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için ihtiyaç duyduğu dokümanları, e) Bu standardın öngördüğü kayıtları içermelidir. 5. MADDE YÖNETİM SORUMLULUĞU 5.1 Yönetim Taahhüdü Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için taahhütlerine dair kanıtlarını aşağıdaki yollarla sağlamalıdır: a) Kuruluşa, yasal şartlar ve mevzuat şartları da dahil olmak üzere, müşteri şartlarının da yerine getirilmesinin önemini iletmekle, b) Kalite politikasını oluşturmakla, c) Kalite hedeflerinin oluşturmasını sağlamakla, d) Yönetimin gözden geçirmesini yapmakla, e) Kaynakların bulunabilirliğini sağlamakla. Şirket Fonksiyonları Kalite Politikasını Belirleme ŞİRKET POLİTİKASI YÖNETİM: Açık yönetim ilkeleri uygulamak SATINALMA: Tedarikçiler ile “KazanKazan” ilişkisi içerisinde olmak ÜRETİM: Ürün/Hizmeti paylaşımcı, veriye dayalı ve süreç yönetimi prensipleri çerçevesinde gerçekleştirmek. SATIŞ: Sadece kurumsal firmalarla çalışmak. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ: Müşteri beklentilerini çok iyi tanımlayarak; Yerinde hizmet anlayışı içerisinde koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamak. Kalite Politikası Örneği Sektörümüzde kalitede lider olabilmek ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için; kalite yönetim sistemi şartlarına uymak, kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirmek ve hiç bir koşulda kaliteden ödün vermemek kuruluşumuzun kalite politikasıdır. Gen. Md. 15/05/2010 Kalite Yönetim Sistemi Planlaması Tepe yönetim, a) kalite hedefleri de dahil olmak üzere müşteri şartlarını yerine getirmek için, kalite yönetim sisteminin planlanmasının yapılmasını, ve b) kalite yönetim sistemine yönelik değişikliklerin planlandığı ve uygulandığı zaman, kalite yönetim sisteminin bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamalıdır. KALİTE HEDEFLERİ OLUŞTURMA S.N o 1 Konu Hatalı üretim oranını %10’dan %7’ye indirmek. Sorumlusu İmalat Müdürü Termini 20.09.2011 Denetçi Planlama Müdürü 2 1.Ay Sonu; Üretimdeki personelin eğitimlerinin tamamlanması. 2.Ay Sonu; Hata oranının %9’a düşürülmesi. 4.Ay Sonu; Hata oranının %8’e düşürülmesi. 6.Ay Sonu; Hedeflenen oranlara ulaşılması. Denetleme ve Raporlama Periyodu 15 Gün Başarı Kriterleri Sorumluluk ve yetki Tepe yönetim, organizasyonda sorumlulukların ve yetkilerin tanımlanmasını ve iletilmesini sağlamalıdır. ORGANİZASYON ŞEMASI X FİRMASI KALİTE YNT. TEMSİLCİSİ GENEL MÜDÜR FİNANS MUHASEBE LOJİSTİK MÜDÜRÜ PERSONEL SEVKIYAT KALİTE KONTROL KALİTE KONTROL ELM. PLANLAMA MÜDÜRÜ İMALAT MÜDÜRÜ TEKLİF TEK. RES. ALÜMİNYUM PROJELER KOORDNTR. SATINALMA PROJE YÖNETİCİSİ PROJE ELEMANI DEPO – STOK PROJE YÖNETİCİSİ ŞANTİYE SOR. YEMEK VE SERVİS PVC PROJE YÖNETİCİSİ GÜVENLİK MONTAJ BAKIM SATIŞ PAZARLAMA PVC • İşin İçeriği • İhtiyaç duyulan araç - gereçler • İşin yapılabilmesi için gereken aşamalar • İşin yapılabilmesi için gerekli davranışlar • İşlem adımları • Çalışma ortamı ve koşulları • İşin gerektirdiği yeterlilikler, bireysel özellikler; yaş, cinsiyet, eğitim, zihinsel yetenekler, özel yetenekler, kişilik özellikleri vb. • İşin gerektirdiği kurum içi ve kurum dışı ilişkiler • İşte kime karşı sorumlu olunduğu • İşin sorumluluğu, riski ve tehlikeleri • İşin yürütülmesi için gerekli yetki Aşağıdaki sorular cevaplandırılarak Uniacademy yetkilisine 16 Haziran 2012 saat 11:00 da teslim edilecektir. İsim Soy isim: Unvanınız: Göreviniz: Üst Amiriniz: Size Bağlı Çalışanların İsimleri: 1-Firmada yaptığınız işleri sıralayınız: 2-Yaptığınız iş sonuçlarını kime raporluyorsunuz? 3-İşinizde verimli olduğunuza inanıyor musunuz? İnanmıyorsanız verimli olmanızı engelleyen hususlar nelerdir.? 4-Sorumluluklarınızı yerine getirdiğinize inanıyor musunuz? Değilse sebepler nelerdir.? 5-Firmanın kurumsal bir işleyişe kavuşması için önerileriniz nelerdir? Görev Tanımları Sorumluluk ve yetkiler tanımlanmalıdır. (Dengesi karşılaştırılmalı) Öğrenim, eğitim, tecrübe, beceri gibi başlıklar da eklenebilir(pozisyon kriterleri) Vardiya, nöbet, acil durumlar, vekalet durumları gerektiğinde belirtilmelidir. Yönetim temsilcisi Yönetim temsilcisi tepe yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın, a) kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin kurulması, uygulanması ve sürdürülmesinin sağlanmasını b) kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için ihtiyaçların tepe yönetime raporlanmasını, ve c) organizasyonda, müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasının sağlanmasını İçeren sorumluluk ve yetkiye sahip olması gereken yönetim içinden bir üye atamalıdır. NOT :Yönetim temsilcisinin sorumluluğu kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda dış taraflarla iletişimi içerebilir. İç İletişim Tepe yönetim, organizasyonda uygun iletişim proseslerinin oluşturulması ve iletişiminin kalite yönetim sisteminin etkinliği ile bağlantılı yapılmasını sağlamalıdır. Yönetimin Gözden Geçirmesi Girdiler Çıktılar -Tetkiklerin sonuçları, -Müşteri geri beslemesi, -Proses performansı ve ürün uygunluğu, -Önleyici ve düzeltici faaliyetlerin durumu, -Önceki yönetimin gözden geçirmelerinden devam eden takip faaliyetleri, -Kalite yönetim sistemini etkileyebilecek değişiklikler, -İyileştirme için öneriler. -Kalite yönetim sisteminin ve bu sisteme ait proseslerin etkinliğinin iyileştirilmesi, -Müşteri şartları ile ilgili ürünün iyileştirilmesi, -Kaynak ihtiyaçları. 6. MADDE KAYNAK YÖNETİMİ 6.1 Kaynakların Sağlanması Kuruluş; a) Kalite yönetim sistemini uygulama, sürdürme ve sürekli iyileştirme, b) Müşteri şartlarının yerine getirilmesi yolu ile müşteri memnuniyetini artırmak, için gerekli kaynakları belirlemeli ve sağlamalıdır. 6.2 İnsan Kaynakları 6.2.1 Genel Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel, uygun öğenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ •İş hayatına ilişkin tüm süreçlerde rol oynayan doğru sayıda ve nitelikte personelin planlanmasından itibaren; •işe girme, •oryantasyon, •eğitim, •kariyer yönetimi, •sağlık ve güvenlik yönetimi, •ücret yönetimi, •performans yönetimi ve çalışma yaşamı ilişkilerinin düzenlenmesi işlevlerini kapsayan yönetim bölümüdür. EĞİTİM YÖNETİMİ Eğitimin Planlanması Eğitim Programı Eğitim Yöntemleri Eğitimin Değerlendirilmesi İŞVEREN (GÖRÜŞMECİ) ADAY İşletme İçi Kaynaklar •Terfiler ( ) •Rotasyon •İşe başvuranların işletmedeki yakınları •İş genişletme, iş zenginleştirme İşletme Dışı Kaynaklar •İŞKUR •Meslek Odaları •Özel İstihdam Büroları •Medya •Rakip Firmalar •İnternet Siteleri Hızlı, yaygın, pratik, veritabanı sağlayan Kurumsal, danışman ORYANTASYON Yeni alınan personelin asgari 3 gün firmaya uyumlanması beklenir. Örnek oryantasyonda izlenmesi gereken yol şu şekilde olmalıdır; - 3 gün firma ve işin tanıtımı, (Yemekhane, Servis, Vizite, Çalışacağı Makine vs.) - Operatör ise formen gözetiminde 7 gün iş yapışı izlenir. - 11. günde ilk amiri tarafından rapor düzenlenir. - Oluşturulan rapor İnsan Kaynakları Departmanına teslim edilir. - Kesin kabul işlemleri yapılır. Başarılı bir kariyer; terfi etmekle değil,alanında ustalaşmakla olur. M.Hammer KARİYER “Kişinin yaşamı boyunca edindiği işe ilişkin deneyim ve faaliyetlerle ilgili olarak algıladığı tutum ve davranışlar dizisidir.” Para, saygınlık, prestij, başarma arzusu, daha iyi bir yaşama biçimi, bireyin önüne çıkan fırsatlar, ödüller, terfiler şeklinde de tanımlanabilir. Çalışanların performansını arttırmayı amaçlar Beklenen performansı gösteremeyenlerin, zayıf oldukları alanları ortaya çıkarmayı sağlar Asıl beklenen gelecekte kariyer planlarında kimin nerede olacağını belirlemek Çalışanlar boyutunda sisteme önemli geri beslemeler vermesi, Sistemi sürekli geleceğe ve örgütsel vizyona yönlendirmesidir Hedefleriniz net tanımlanmış olabilir! Nereden nereye geldiğimizi ölçemiyorsak bunun bir anlamı yoktur! 360°testiyle izlenecek temel noktalar •İletişim •Liderlik •Değişime uyum sağlama •İnsanlarla ilişkiler •İşin yönetimi •Üretim ve iş sonuçları •Başkalarının yetiştirilmesi •Personelin geliştirilmesi İletişim •Başkalarını dinlemek •Süreçler hakkında bilgi sahibi olmak •Etkili bir yazılı ve sözlü iletişim becerisine sahip olmak Liderlik •Güven vermek, dürüst olmak •Önder olmak •Yetki ve sorumlulukları dağıtmak Değişime uyum sağlama •Çevreye ve şartlara uyabilmek •Yenilikçi düşünmek ve uygulamak •Değişim dinamiklerini önceden fark edebilmek İnsanlarla ilişkiler •Personel ilişkilerini geliştirmek •Takım başarılarını yönlendirmek ve özendirmek İşin Yönetimi •Etkili çalışmak •Teknolojiyi sisteme katma değer sağlayacak şekilde kullanabilmek •İş konusunda gayretli ve yetenekli olmak Üretim ve iş sonuçları •Ne kadar planlayacağını ve ne zaman uygulayacağını bilmek •Başarılı sonuçlar almak ve ısrarcı olmak Başkalarının yetiştirilmesi •Bireysel yeteneklerin keşfedilip yetiştirilmesi •Sabırlı, yardımsever ve etkili bir önder olunması •Başarılı bir motivasyon politikası izlenmesi,doğru ödüllendirme Personelin geliştirilmesi •Uygulamalarda sorumlu ve kararlı olunması •İyileştirme için arayış içinde olunması •Olumlu düşünce sistemine sahip olunması S. NO KRİTER PUAN 1 Yönetim Becerisi 10 2 İletişim Becerisi 15 3 Ekip Çalışmasına Yatkınlık 15 4 Bölüm Hedeflerini Gerçekleştirme Başarısı 5 5 Müşteri İlişkisi 5 6 Firma Değerlerine Sadakat 10 Top FORMEN C 80 SONUÇ MÜŞTERİ X 84 USTABAŞ IA 100 USTABAŞ IB 100 İŞÇİ D 67 100 84,4 1. Kişinin Kendisini Değerlendirmesi %15 - 15 2. Amirin Değerlendirmesi %25 – 20 3. Eş Çalışanın Değerlendirmesi %10 – 10 4. Alt Çalışanın Değerlendirmesi %15 – 10 5. Müşteri Değerlendirmesi %35 – 29,4 MOTİVASYON (Ödül-Ceza) 1- Bireysel Öneri Sistemi: 2- Performans Ödüllendirme: 3- Şirket Yönetimi El Kitabı: MOTİVASYON (Ödül-Ceza) 1- Bireysel Öneri Sistemi: BİREYSEL ÖNERİ FORMU ....... / ...... / 201 SIRA NO ADI SOYADI FAB. KODU SİG. SİC. NO GÖREVİ : : : : : Önerinize cevap verilirken isminizin açıklanmasını istiyor musunuz? İsmimi Açıkla İsmimi Açıklama NOT: Yaptığınız öneri en geç BİR hata içinde değerlendirilecek ve sonucu öneri değerlendirme panosunda duyurulacaktır. ÖNERİLERİNİZ: 2- Performans Ödüllendirme: 3- Şirket Yönetimi El Kitabı: MOTİVASYON (Ödül-Ceza) 1- Bireysel Öneri Sistemi: 2- Performans Ödüllendirme: Performans değerlendirme sisteminde 90 puan üzeri alan personelin ödüllendirilmesi, 65 puan altı alan personelin iş akdinin fesih edilmesi 3- Şirket Yönetimi El Kitabı: Şirket organizasyonu, yetki ve sorumluluklar, izin, ceza, kıyafet, ücret, kariyer planlama vs. konuları içerir. Altyapı Organizasyon ürün şartlarının yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan altyapıyı belirlemeli, sağlamalı ve sürdürmelidir. Uygun olduğunda, altyapı a) Binaları, çalışma alanı ve ilgili kolaylıklar, b) Proses ekipmanını, donanımı ve yazılımı, c) ulaştırma veya iletişim gibi destekleyici hizmetleri, içerir. ALTYAPI - DEMİRBAŞ BİNALAR ISINMA VE HAVALANDIRM A SİSTEMİ MAKİNE ARAÇLAR ELEKTRİK SİSTEMİ ALTYAPI DEMİRBAŞ İLETİŞİM SU VE KANALİZASYO N SİSTEMİ A. KULLANMA : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. İşe başlarken ana şalteri aç. Emniyet düğmesini çalışır duruma getir. Hidrolik ve sarıcı sistemi aç. Kurutucu rezistanslarını kontrol et. Boyaları hazırlayıp kazana koy. Tram silindirlerini çalıştırıp boyanın karıştırılmasını hazırla. Makineyi çalıştır ve yavaş yavaş forse ayarı yap. Ayarlar bitince makineyi belli bir hıza kavuşturup çalışmasını sağla. B. BAKIM : 1. 2. 3. 4. Günlük silindirlerin dişli kısımlarını yağla. Koruyucu kısmı periyodik olarak günlük temizle. Kalite kontrolde sorun varsa baskı ve boyayı kontrol et. Ellerin zarar görmemesi için yağlamada eldiven kullan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tezgahta çalışırken dikkatini işe ver. İşe başlamadan önce tezgahın hava kontrollerini yap. Boru ve rekorlarda kaçak olup olmadığını kontrol et. Makine üzerinde parça ve takım bırakma. Elbisenin tezgahta takılmaması için kol ağızlarına lastik tak. Kesinlikle emniyet kapaklarını açma. Makine çalışırken bir sorun yoksa makineye müdahale etme İşlem bitince mutlaka şalteri kapat. C. EMNİYET : 7. MADDE ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME 7.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 7.2 Müşteri İle İlişkili Prosesler 7.3 Tasarım ve Geliştirme 7.4 Satın Alma 7.5 Üretim ve Hizmetin Sağlanması (Sunulması) 7.6 İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü SATIŞ SİPARİŞLERİ EVET FR.16 ÜRÜN STOK KONTROLÜ HAYIR FR.12 FR.13 ÜRETİM PLANLAMA PR.06 FR.14 SATINALMA Uygun Olmayan Ürün Kontrolü HAMMADDE STOK KONTROLÜ HAYIR EVET PR.11 FR.10 Makina Teçhizatın Kontrolü Bakım-Onarım TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME PR.15 FR.24 MUAYENE VE DENEYLER PR.13 FR.19 FR.20 AMBALAJ VE ETİKETLEME DEPOLAMA SEVKİYAT (İRSALİYE) PR.14 FR.20 Düzeltici Faaliyetler PR.18 PR.18 FR.16 PR.18 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME GİRDİ KONTROLÜ Ölçme Cihazlarının Kontrolü ÜRETİM İŞLEMİ Uygun Olmayan Ürün Kontrolü PR.14 FR.20 PR.15 FR.24 PR.09 FR.09 PR.10 FR.05 FR.06 Firma Adresi : Teslim Tarihi Sevk Tarihi : Planlamaya Dönüş Trh. : Üretim Müdürü Sıra No Planlama Şefi Baskı/ Etiket Adı Ürün : Kalınlık Ebat Film Rengi Baskı Rengi Baskı Şekli Koli Gramajı Ruloda (Adet) Kolide (Rulo) Miktar (Koli) Koli Fiyatı 1 2 3 4 5 Siparişi Alan Ödeme Şekli : Müşteri Onay Tarihi : Kutu Klişe Boya Jelatin Onay İç Kutu Müşteri Onayı Kağıt 00.01.1900 tarihi itibari ile tarafımıza ulaşan siparişlerinizin detayı bilgilerinize sunulmuştur. Siparişleriniz incelenerek varsa düzeltmelerin yapılmasını, yoksa onayının verilmesini rica ederiz. Aynı gün içersinde itiraz edilmeyen ve/veya onaylanmayan siparişleriniz onaylanmış sayılacaktır. Revizyon No: 02 Revizyon Tarihi: 01.02.2007 Satınalma Prosesi Organizasyon, satın alınan ürünün belirlenmiş satınalma şartlarını karşılamasını karşılamasını güvence altına almalıdır. Tedarikçiye ve satınalınan ürüne uygulanan kontrolun tipi ve kapsamı satınalınan ürünün birbirini izleyen ürün gerçekleştirmesi veya nihai ürün üzerindeki etkisine bağlı olmalıdır. Organizasyon, tederakçileri, organizasyon şartlarını karşılayan ürün sağlama yeterliliklerini temel alarak seçmelidir. Seçme, değerlendirme ve tekrar değerlendirme kriterleri belirlenmelidir. Değerlendirmelerin ve değerlendirme sonucu ortaya çıkan gerekli faaliyetlerin sonuçlarının kayıtlar muhafaza edilmelidir. SATIN ALMA TALEBİ KPF.07.04.01 DEĞERLENDİRME DEPODA VAR MI? EVET SATIN ALMA PROSES HARİTASI1 SON HAYIR TOPLU ALIM MI? (1) HAYIR PLANMA MÜDÜRÜ 1.PROSES AMAÇ VE HEDEFLERİ: Satın alma prosesinin amacı, yapılan satın alma taleplerinin belirlenmiş zamanlarda değerlendirilmesi, iade oranlarının düşürülmesi ve tedarikçilerin zaman, fiyat, ödeme, kalite ve sertifika açısından belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. 2.İLGİLİ FORMLAR VE DOKÜMANLAR: KPF.07.04.01 ONAYLI TEDARİKÇİ LİSTESİ KPF07.04.01.1 ADAY TEDARİKÇİ LİSTESİ FABRİKA MÜDÜRÜ ONAYI KPF 07.04.03 SATINALMA ŞARTNAMESİ KPF.07.04.04 MALZEME TALEP FORMU KPF.07.04.05 TEKLİF İSTEME, TEYİT VE SİPARİŞ FORMU TEKLİF ALMA TEKLİF ALMA KPF07.04.06 GİRDİ KALİTE KONTROL RAPORU ONAYLI ADAY KPF.07.04.01.1 TEDARİKÇİ TEDARİKÇİ KPF.07.04.07 TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME FORMU KPF.07.04.08 HAMMADDE İADE FORMU KPF 07.04.09 İYİ NİYET SÖZLEŞMESİ TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRME KPF 07.04.10 TED.SİPARİŞ TAKİP LİSTESİ KPT07.04.01 GİRDİ KALİTE PLANI KPT.07.04.02 TEDARİKÇİ BELİRLEME VE DEĞERLENDİRME KARAR HAYIR TALİMATI VERİLMESİ KPF.07.04.01 EVET HAYIR SÖZLEŞME (ŞARTNAMELİ) İMZALANMASI KPF.07.04.09 3.PROSES SORUMLUSU: Satın alma Müd. EVET SİPARİŞ VERİLMESİ KPF.07.04.05 (1): projenin tümü için gerekli malzeme alımı. (örn; tüm pencere doğramalarının satın alımının yapılması, 1000 pencere) MALZEME TESLİMAT VE GİRDİ KONTROL TESLİMAT SİPARİŞE UYGUN MU? HAYIR KPF.07.04.08 İADE EDİLİR 4.ETKİLEŞEN PROSESLER: İmalat prosesi ile ilişkilidir. EVET KULLANIMA VEYA DEPOYA SEVKEDİLİR TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME KPF.07.04.07 KPT.07.04.02 1 . AMAÇ: FİRMA X” te gerçekleştirilen imalat, bakım ve onarım,satış faaliyetleri için tedarikçi firma veya kuruluşlardan alınacak tüm mal ve hizmetlerin istenilen kalite ve şartlarda teminini sağlayan çalışmaları belirlemektir. 2 . KAPSAM: X şirketinin faaliyetlerini gerçekleştirmesi prosedür kapsamındadır. için her türlü mal ve hizmet alımları bu 3. TANIM ve KISALTMALAR: 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4 . İLGİLİ DÖKÜMANLAR: Malzeme Talep Formu (KKPF 04-03-01) Onaylı Tedarikçi Listesi (KKPF 04-03-02) Aday Tedarikçi Listesi (KKPF 04-03-03) Teklif İsteme,Teyit ve Sipariş Formu (KKPF 04-03-04) Girdi Kalite Kontrol Raporu (KKPF 04-03-05) Teklif Değerlendirme Formu (KKPF 04-03-06) Tedarikçi Değerlendirme Formu (KKPF 04-03-07-1) Ürün İade Formu (KKPF 04-03-08) İyi Niyet Sözleşmesi (KKPF 04-03-09) Tedarikçi Firma Performans Değ. Formu (KKPF 04-03-10) Tedarikçi Sipariş Takip Formu (KKPF 04-03-11) Girdi Kalite Planı (KKPL 04-03-01) Tedarikçi Belirleme ve Değerlendirme Talimatı (KKPT 04-03-01) Şartnameler (KKPSŞ 04-03) 5- SORUMLULUK: Prosedürün uygulanma sorumluluğu Satın Alma Müdüründedir 6- UYGULAMA: Yeni Siparişler(malzeme/hizmet alımı) Kalite Yönetim Temsilcisi,Satın Alma bölümlerinin ortaklaşa çalışmaları ile kalite seviyesini etkileyen tüm mal ve hizmet alımları için Satın Alma Şartnameleri ( KKPSŞ 04-03 ) hazırlanır.Şartnamede alımla ilgili teknik şartlar gerekli ise teknik resim veya kroki,malzeme bilgisi,teslim-doküman-sevkambalaj gibi idari şartlar ve varsa ek dokümanların referansları bulunur 7. KAYITLAR: Bu prosedürle ilgili tutulan kayıtların saklama süreleri Kalite Kayıtları Listesi’nde ( KKPF 01-03-01 ) belirtilmiştir. 8.EKLER : 8.1 Doküman Kontrolü Prosedürü ( KKP 01-02 ) Belirleme ve İzlenebilirlik Uygun durumlarda, organizasyon ürünü, ürün gerçekleştirmesi boyunca uygun yollarla belirlemelidir. Organizasyon, ürünün durumunu izleme ve ölçme şartları bakımından belirlemelidir. İzlenebilirlilik bir şart olduğunda, organizasyon ürünün tek olarak belirlenmesini kontrol etmeli ve kaydetmelidir. NOT Bazı endüstri sektörlerinde, konfigurasyon yönetimi, belirleme ve izlenebilirliliğin sürekliliğinin sağlandığı bir vasıtadır. GP-FR-23 Sipariş Tarihi FİRMA X İÇ PİYASA ALINAN SİPARİŞ FORMU Sipariş No Firma Adı : Vade : İlgli Kişi : Teslimat Şekli : Firma Adresi : Teslim Tarihi : Sevk Tarihi : Planlamaya Dönüş Trh. : Üretim Müdürü Sıra No Baskı/ Etiket Adı Ürün Planlama Şefi Kalınlık Film Rengi Ebat Baskı Rengi Baskı Şekli Koli Gramajı Ruloda (Adet) Kolide (Rulo) Miktar (Koli) Koli Fiyatı 1 2 3 Siparişi Alan Ödeme Şekli : Müşteri Onay Tarihi : Kutu Klişe Boya Jelatin İç Kutu Onay Müşteri Onayı Kağıt 00.01.1900 tarihi itibari ile tarafımıza ulaşan siparişlerinizin detayı bilgilerinize sunulmuştur. Siparişleriniz incelenerek varsa düzeltmelerin yapılmasını, yoksa onayının verilmesini rica ederiz. Aynı gün içersinde itiraz edilmeyen ve/veya onaylanmayan siparişleriniz onaylanmış sayılacaktır. Revizyon No: 02 Revizyon Tarihi: 01.02.2007 FORM 10 OPERATÖR İŞ VE KALİTE KONTROL FORMU OPERATÖRÜN ADI VE SOYADI TARİH: MAKİNE KODU: RAPOR NO: BİRİM: FORM KULLANMA TALİMATI: 1. Bu form bütün makine başı operatörleri tarafından doldurulur. 2. Optimizasyon veya Proje resim değerleri bölümü ölçüler yapıldıktan sonra üstünde çalışılan işle ilgili kaç adet kabul veya ret olduğuna dair sonuç yazılır. 3. Gün sonunda form İmalat müdürü'ne de onaylatıldıktan sonra İmalat formenine teslim edilir. 4. İmalat Formeni kendisinde toplanan formları 17:30 da Kalite departmanına teslim eder. KALİTE KONTROL KRİTERLERİ: 1. Operatör tarafından kendisinden bir önceki işlemin doğruluğu teyit edilir. 2. İşlem yapılan her 5 adetlik işten 1 adedi seçilerek ölçüm yapılır PROJE KODU POZ NO İMALAT FORMENİ ZAMAN ARALIĞI İŞ MİKTARI PARÇA ADI İMALAT MÜDÜRÜ OPTİMİZASYON VEYA PROJE RESMİ ÖLÇÜM SONUÇLARI KALİTE KONTROL Üretim ve Hizmet Sunumunun Kontrolu Organizasyon üretimin ve hizmet sunumunu kontrollu şartlar altında planlamalı ve yürütmelidir. Kontrollu şartlar, uygulanabilir oldukça, a) ürün karakteristiklerini tanımlayan bilginin mevcudiyetini, b) gerektiğinde, çalışma talimatlarının mevcudiyetini, c) uygun ekipman kullanılmasını, d) izleme ve ölçme cihazlarının mevcudiyeti ve kullanımını, e) izleme ve ölçmenin uygulanmasını, ve f) serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını içermelidir. İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolu Organizasyon, ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu delille kanıtlamak için gerekli, yürütülecek izleme ve ölçmeyi, ve izleme ve ölçme cihazlarını belirlemelidir. Organizasyon izleme ve ölçmenin yürütülebilmesini ve izleme ve ölçme şartlarıyla tutarlı olacak şekilde yürütülmesini sağlayacak prosesleri oluşturmalıdır. Geçerli sonuçların elde edilmesi gereken durumlarda, ölçme ekipmanları: a) belirlenmiş zaman aralıklarında veya kullanımdan önce uluslararası veya ulusal ölçme standardlarına izlenebilir ölçme standardlarıyla kalibre edilmeli veya doğrulanmalıdır. Bu standardların yokluğunda kalibrasyon ve doğrulamada esas alınan hususlar kaydedilmeli, b) gerektiğinde ayarlanmalı veya tekrar ayarlanmalı, c) kalibrasyon durumunun belirlenebilmesi için tanımlanmalı, d) ölçüm sonuçlarını geçersiz kılabilecek ayarlamalardan korunmalı, e) taşıma, bakım ve depolama sırasında hasar ve bozulmalardan korumalıdır. Müşteri Memnuniyeti Kalite yönetim sistemi performansının ölçümlerinden biri olarak, organizasyon, müşterinin, organizasyonun müşteri şartlarını yerine getirip getirmediğine dair algılamasıyla ilgili bilgileri izlemelidir. Bu bilgilerin elde edilmesi ve kullanılması için metotlar belirlenmelidir. Doküman No FİRMA X Y ayın Tarihi MÜŞTERİ ANKET FORMU Revizyon No Revizyon Tar. DÖNEM : Müşte ri Adı : Müşte ri Ta rihi : Önem derecelerini belirtmiş olduğumuz konularda,Firmamızı son bir yıl içinde ne ölçüde başarılı bulduğu belirleyiniz. firmamızıen başarılı bulduğunuz unsurlarda ( mükemmel ) 5 puan, en az başarılı bulduğunuz ( çok kötü ) 1 puan v LÜTFEN UYGUN BULDUĞUNUZ TEK BİR ŞEÇENEĞİ DAİRE İÇİNE ALINIZ ! BİLGİ AKIŞI - İLETİŞİM ÇOK İYİ İYİ ORTA KÖTÜ İhtiyaç Anında İlgililere Ulaşabilme 5 4 3 2 Görüşme Esnasında İlgililerin Tavrı 5 4 3 2 Sorunlarla İlgilenme 5 4 3 2 ÇOK İYİ İYİ ORTA KÖTÜ Muhatap Olunan Kişilerin Teknik Yeterlilikleri 5 4 3 2 Dokümanların Yeterliliği 5 4 3 2 Şikayet ve Önerilerin Dikkate Alınması 5 4 3 2 ÇOK İYİ İYİ ORTA KÖTÜ Güvenilir Firma Olması 5 4 3 2 Müşteri Memnuniyetine Önem Vermesi 5 4 3 2 Modern Teknoloji Kullanan Firma Olması 5 4 3 2 Sektördeki Gelişmelere Önderlik Etmesi 5 4 3 2 Müşteri Taleplerine Esnek Yaklaşması 5 4 3 2 ÇOK İYİ İYİ ORTA KÖTÜ 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 DESTEK İMAJ GENEL Firmamız ile çalışmaktan ne ölçüde memnunsunuz ? Firmamızın ürünlerinden ne derece de memnunsunuz ? Firmamız ile çalışmayı ne derece tavsiyeye değer buluyorsunuz ? Firmamız ile çalışmak başka firmalar ile çalışmaya göre sizce ne derece avantajlıdır ? ANKETTE YER ALAN HUSUSLARLA İLGİLİ OLARAK YA DA BU HUSUSLAR DIŞINDA EKLEMEK / BELİRTMEK İSTEDİKLERİNİZİ YAZAR MISINIZ ........................................................................................................................................ SAYIN MÜŞTERİMİZ, MÜŞTERİ ANKET FORMU ELİNİZE ULAŞTIKTAN SONRA DOLDURARAK EN G İŞGÜNÜ İÇİNDE BİZE ULAŞTIRMANIZI RİCA EDERİZ. 8. MADDE ÖLÇME, ANALİZ ve İYİLEŞTİRME 8.1 Genel Kuruluş,aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerini planlamalı ve uygulamalıdır: a) Ürünün uygunluğunu göstermek, b) Kalite yönetim sisteminin uygunluğunu sağlamak, c) Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirme. Bu istatistiksel teknikler ve bunların kullanım derecesini de kapsayan, uygulanabilir metotların tayin edilmesini kapsamalıdır. 8.2.2 İç Tetkik Kuruluş, kalite yönetim sisteminin; a) Planlanmış düzenlemelere (Madde 7.1), bu standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını b) Etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla iç tetkikler yerine getirilmelidir. Denetim safhaları Hazırlık, Planlama, Uygulama, Değerlendirme Denetimler Planlanmış ve dokümante edilmiş olmalı Denetim prosesi bağımsız ve objektif olmalı Denetçiler kendi işini denetlememeli,, Prosedürlere uygun olarak yapılmalı, Sonuçlar dokümante edilmeli, Sorumlu yönetim personeli sonuçlardan haberdar edilmeli, Yönetim personeli zamana uygunsuzluklar ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerekli faaliyetleri başlatmalı, Lİ İÇ TETKİK SORU LİSTESİ TETKİK EDİLEN BİRİM : : KP-Lİ-09 Yayın Tarihi : 16.10.2006 Rev. No : 03 Rev. Tarihi : 06.09.2010 TETKİK TARİHİ : TETKİKÇİLER : Sıra No Doküman No TETKİK SAATİ : Soru 1 Firma, müşteri ile yapılan sözleşmelerin gözden geçirilmesi ile ilgili faaliyetleri kapsayan prosedürler oluşturarak dökümante etmiş mi? 2 Satış sözleşmelerinde yapılan değişiklikler kuruluş içerisindeki ilgili bölümlere doğru olarak aktarılıyor mu? 3 Mevcut araç takip ve izleme sistematiğinde, satılan araçlar üretim aşamasına kadar izlenebiliyor mu? 4 İstenen şartlara uygun olmayan ürünlerin tanımlanması için bir yöntem mevcut mu? 5 Araçlar teslimattan önce posedürlere göre muayene ediliyor mu? 6 Firma, teslimata uygun olmayan araçların yalnışlıkla teslimatını önleyecek prosedürler geliştirilmiş mi? HAZIRLAYAN Sonuç Evet Açıklama Hayır ONAYLAYAN FİRMA X : GP-FR-35 Yayın Tarihi : 01.09.2004 Revizyon No : 02 Revizyon Tar. : 06.09.2010 İÇ TETKİK SONUÇ RAPORU Rapor No : Tetkik Tarihi : Tetkik Edilen Bölüm : Tetkikçiler : Tetkik Sonuçları : Var ise Uygunsuzluk Form Numaraları : Var ise D.Ö.F. Form Numaraları : Yapıldı ise Takip Tetkiki Sonucu : Açıklamalar/Tavsiyeler Doküman No : ONAYLAYAN Genel Müdür 8.3 Uygun Olmayan Ürün Kontrolü Kuruluş, ürün şartlarına uymayan ürünün yanlışlıkla kullanımının veya teslimatının önlenmesi için tanımlanmasını ve kontrol edilmesini sağlamalıdır. Kontroller ve uygun olmayan ürünün ele alınmasıyla ilgili sorumluluk ve yetkiler, dokümante edilmiş bir prosedür içinde tanımlanmalıdır. Kuruluş, uygun olmayan ürünü; aşağıdaki yollardan biri veya biden fazlası ile ele alınmalıdır: a) Tespit edilen uygunsuzluğu gidermek için tedbir alınması ile. b) İlgili yetkili ve uygulanabildiği durumlarda müşteri ile mutabakatla kullanımı,serbest bırakılması veya kabulü için yetkilendirme ile. c) Ürünün asıl amaçlanan kullanımını veya uygulanmasını veya engellemek için gerekli önlemlerin alınması ile. Uygunsuzluk yapısı ve sonra alınan tedbirlere ait kayıtlar, alınan izinlerin kayıtları da dahil olmak üzere, muhafaza edilmelidir (Madde 4.2.4) :Uygun olmayan ürün düzeltildiğinde, şartlara uygunluğunu göstermek için yeniden doğrulamaya tabi tutulmalıdır. Teslimattan veya kullanmaya başladıktan sonra uygun olmayan ürün tespit edildiğinde, kuruluş, uygunsuzluğun etkilerine veya uygunsuzluğun potansiyel etkilerine karşı uygun tedbirler almalıdır. 8.5.2 Düzeltici Faaliyet Kuruluş, tekrarını önlemek amacıyla uygunsuzlukların nedenini giderecek düzeltici faaliyetleri başlatmalıdır. Düzeltici faaliyetler karşılaşılan uygunsuzlukların etkilerine uygun olmalıdır. Dokümante edilmiş prosedür; a) Uygunsuzlukların gözden geçirilmesi (müşteri şikayetleri dahil), b) Uygunsuzlukların nedenlerinin belirlenmesi, c) Uygunsuzlukların tekrarlanmasını sağlamak için faaliyet değerlendirilmesi, d) Gereken faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması, e) Başlatılan faaliyetin sonuçlarının kayıtları (Madde4.2.4), f) Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak üzere oluşturulmalıdır. 8.5.3 Önleyici Faaliyetler Kuruluş, potansiyel uygunsuzlukların oluşmasını önlemek için, sebeplerini ortadan kaldırılacak faaliyetleri belirlemelidir.Önleyici faaliyetler, potansiyel problemlerin etkilerine uygun olmalıdır. Dokümante edilmiş bir prosedür; a) Potansiyel uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin belirlenmesi, b) Uygunsuzlukların oluşmasını önlemek için bunların faaliyet ihtiyacının değerlendirilmesi, c) İhtiyaç duyulan faaliyetin belirlenmesi ve uygulanması, d) Başlatılan faaliyetlerin sonuçlarının kayıtları (Madde 4.2.4). e) Başlatılan önleyici faaliyetlerin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak üzere Sürekli İyileştirme Organizasyon, kalite politikası, kalite hedefleri, denetim sonuçları, veri analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetler ile yönetimin gözden geçirmelerini kullanmak yoluyla kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmelidir. Sürekli İyileştirme Ölçme, izleme ve verilerin analizi ile iyileşme trendini sağlamak için faaliyetlerin uygulanması. Sürekli iyileştirmenin Kalite Politikasında taahhüt edilmesi ve yönetimin bu taahhüte bağlılığı Kalite hedeflerinin ölçülebilir ve sürekli iyileştirme faaliyetleri ile ilişkili olması Yönetimin gözden geçirme toplantı çıktılarının iyileştirme faaliyetleri ile ilişkili olması. İyileştirme Alanları Kalite Politikası Hedefler Denetim Sonuçları Verilerin Analizleri Düzeltici ve önleyici faaliyetler Yönetimin gözden geçirilmesi İyileştirme Stratejisi Ne ? Nasıl ? Nereden Başlayarak? Fikirler/Öneriler? Analiz? Karar? İZLEME-ÖLÇME-ANALİZ İYİLEŞTİRME Problem Çözme Teknikleri Veri Toplama Sisteminin Tesisi Ekip Oluşturma Beyin Fırtınası Sebep-Sonuç Diyagramı Etkinlik Analizi Pareto Analizi Görev Planlaması Takip ve Kontrol BEYİN FIRTINASI KURALLARI •Her üye sırasıyla tek tek düşüncesini belirtir. •Fikirler tükeninceye kadar bu işleme devam edilir. •Aklına yeni fikir gelmeyen üye “pas” diyebilir. •Düşünceler eleştirilemez küçümsenemez. •İlk defa katılanlara cesaret verilmeli, teşvik edilmelidir. •Ortamı yuşatıcı olunmalıdır. •Üyeler abartmaya teşvik edilmelidir. BEYİN FIRTINASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Toplantı öncesi gündemin belirli olması katılımcıların hazırlıklı gelmesini sağlayacaktır. Beyin fırtınasında büyük kağıtlar, panolar kullanılmalıdır. Büyük düşünülmeli, hayal kurulmalıdır. Fikirleri öldürmemek için maliyet vb. konular düşünülmemelidir. İlk beyin fırtınası oturumundan sonra yeni parlak fikirlerin Doğabileceği bir düşünce dönemi bırakılmalıdır. Üyeler kendilerine 5N 1K’ ya dayanan soruları sormalıdır. Ziyaretçiler beyin fırtınası oturumuna davet edilebilir. Beyin fırtınası, toplantı notu ile kaydedilmelidir. SEBEP - SONUÇ DİYAGRAMI “3 M ÇEVRE + BİR İ METOD İKİNCİL SEBEP ÜÇÜNCÜL SEBEP + BİR Ç “ YÖNTEMİ MALZEME İKİNCİL SEBEP ÜÇÜNCÜL SEBEP İNSAN MAKİNA SONUÇ / PROBLEM SEBEP - SONUÇ DİYAGRAMI HAVA KOŞULLARI SİS YAĞMUR PATLAK LASTİK ÇİVİ AŞINMIŞ LASTİK YOL BUZ / KAR AŞIRI ISINMA Ayarsız basma açısı Aşınmış fren balatası FREN ARIZASI Aşırı hız YAĞ MICIR TEHLİKELİ SÜRÜŞ Yağ kaçağı MEKANİK ARIZA YANLIŞ VİRAJ EĞİMİ içki uykusuzluk SÜRÜCÜ HATASI ARABA KONTROLÜNÜN KAYBI REFLEKSLER YAVAŞ ETKİNLİK ANALİZİ Soruna sebep olan unsurları ortadan kaldırmak için, planlanan uygulamaların etkinliğini uygulamalar gerçekleştirilmeden önce değerlendirmek ve hangi uygulamaların, hangi öncelik sırasında yapılacağına karar vermek için yapılmaktadır. ETKİNLİK ANALİZİ Etkinlik analizinde 4 etken dikkate alınmakta ve her biri 0, 1 veya 2 rakamları ile değerlendirilmektedir. Dikkate alınan etkenler ve değerlendirme kriterleri; ETKEN A B C D - UYGULAMA KOLAYLIĞI UYGULAMA SÜRESİ YATIRIM MİKTARI SORUN ÜZERİNDEKİ 0 1 ZOR UZUN FAZLA YOK NORMAL NORMAL NORMAL ETKİLİ 2 KOLAY KISA AZ ÇOK ETKİLİ ETKİSİ ( İŞ GÜV., KALİTE, VERİMLİLİK MALİYET AZALTMA, DİĞER ) . SON OLARAK… Sabırla Dinlediğiniz İçin TEŞEKKÜR EDERİM.