Antalya program.indd - İç Denetim Koordinasyon Kurulu

advertisement
VII. KAMU İÇ DENETÇİ
EĞİTİM PROGRAMI
4-14 MAYIS 2016
ANTALYA
4 MAYIS 2016
1. DÖNEM (4-6 MAYIS 2016)
SALON I
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLARI
SALON II
1/1/2014 TARİHİ SONRASI İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR
09:30-09:45 AÇILIŞ
İ. İLHAN HATİPOĞLU
Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı
09:30-09:45 AÇILIŞ
H. ABDULLAH KAYA
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi
09:45-10:30 İÇ DENETİMDE LİDERLİK
Dr. BERTAN KAYA, CIA
Control Solution Ortak
Konuşmacı:
Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM
SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı
10:30-10:45 ARA
09:45-10:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI
(Temel Tanım ve Kavramlar)
10:45-12:00 DENETİM STRATEJİSİ
ÇETİN ÖZBEK, CIA, CCSA, CFSE, CRMA
Bank of Tokyo Mitsubishi Türkiye YK Üyesi
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:30 İÇ DENETİM YÖNETİMİ Dr. NAZİF BURCA Türk Telekom İç Denetim Başkanı
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 İÇ DENETİM YÖNETİMİNDE İLETİŞİM
A. KAMİL UZUN, CFE, CRMA, CPA, CAC, MA
TİDE Onursal Başkanı
10:30-10:45 ARA
10:45-12:00 DENETİMDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE
ÖRNEKLEME SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:30 ÖRNEKLEME BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİ EDEN
FAKTÖRLER - VERİ ANALİZİ VE KONTROL TESTLERİ
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİNE
DAYALI VAKA ÇALIŞMASI
1. DÖNEM (4-6 MAYIS 2016)
SALON I
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLARI
SALON II
1/1/2014 TARİHİ SONRASI İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR
09:30-10:30 BİLGİ GÜVENLİĞİNİ DENETİM
PROGRAMINA ALMAK
KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA
TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak
Konuşmacı:
HRİSTİNA HARALAMBOPULOS KARAVERT, CISA
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Müdür
10:30-10:45 ARA
5 MAYIS 2016
10:45-12:00 İÇ DENETİMDE SON GELİŞMELER
IŞIL UYSUN, CIA, CISA, CCSA, CGAP, CRISC, CRMA, CICA
PwC İç Denetim ve Kontrol Hizmetleri Lideri
ONUR VURUŞKANER, CISA, CRISC, CRMA
PwC Kurumsal Yönetim Hizmetleri Lideri
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLER VE
ÖRNEKLEM
Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA
SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 İÇ DENETİM YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
MODERATÖR: İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLARI TOPLANTISI
YÖNLENDİRME KOMISYONU
09:30-10:30 İÇ DENETİM RAPORLAMASI İYİ UYGULAMALARI
10:30-10:45 ARA
10:45-12:00 RAPOR GÖRSELLİĞİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:30 RAPOR GÖRSELLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN
PROGRAMLAR VE VAKA ÇALIŞMASI
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 VAKA ÇALIŞMASI VE RAPOR ÖRNEKLERİNİN
PAYLAŞILMASI
1. DÖNEM (4-6 MAYIS 2016)
SALON I
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLARI
SALON II
1/1/2014 TARİHİ SONRASI İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR
09:30-10:30 KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME
REHBERİNİN TANITIMI BULUT TUNCA
İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi Maliye Uzmanı
Konuşmacı:
KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA
TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak
10:30-10:45 ARA
6 MAYIS 2016
10:45-12:00 UZUN VADELİ İHTİYAÇ PLANLAMASINDA
KAMU ALIMLARI
YÜCEL SÜZEN
Maliye Bakanlığı Kamu Alımları Daire Başkanı
12:00-13:45 ÖĞLE ARASI
09:30-10:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ
10:30-10:45 ARA
10:45-12:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ORTAMINDA RİSKLER VE
OLASI ETKİLER
12:00-13:45 ÖĞLE ARASI
13:45-15:00 İÇ DENETİM BİRİMLERİNİN TECRÜBE PAYLAŞIMI
13:45-14:45 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNDE
KONTROLLER
13:45-14:05 İÇ DENETİMDE İNSAN KAYNAĞININ YETKİNLİĞİNİ ARTIRMA
14:45-15:00 ARA
Milli Savunma Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği
14:05-14:25 PERFORMANS DENETİMİNİN KURUMA KATKISI
Anadolu Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği
14:25-14:45 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi İç Denetim Birimi Başkanlığı Örneği
14:45-15:00 SORU-CEVAP
15:00-15:15 ARA
15:15-15:45 İÇ DENETİM YÖNETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNE İLİŞKİN SONUÇ
BELGESİ SUNUMU
İç Denetim Birim Başkanları Toplantısı Yönlendirme Komisyonu
15:45-16:00 KAPANIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. MUHİTTİN ŞİMŞEK
Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu Üyesi
İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyesi
16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ
15:00-16:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ
16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ
2. DÖNEM (8-10 MAYIS 2016)
SALON I
SALON II
2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ
1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR
VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULMAMIŞ İDARELER)
8 MAYIS 2016
Konuşmacılar:
A. BORA ÖZTEKİN, CGAP
Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi
BULUT TUNCA
Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanı
ERKAN ÖZTÜRK, CGAP
Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi
EVREN GÜNCEL ERMİSKET, CGAP, SMMM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetçi
GÖKHAN MACİT, CIA
Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetçi
09:30-10:30 AÇILIŞ VE GENEL GİRİŞ
HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP
İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı
10:30-10:45 ARA
10:45-12:00 IIA STANDARTLARINA İLİŞKİN DÜNYADAKİ
GELİŞMELER
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:30 KGGP REHBERİNİN TANITIMI VE İÇ
DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ ve KGGP
HAZIRLAMA SÜRECİ
Konuşmacı:
KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA
TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak
09:15-09:30 AÇILIŞ
HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP
İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı
09:30-10:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ
10:30-10:45 ARA
10:45-12:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ORTAMINDA
RİSKLER VE OLASI ETKİLER
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNDE
KONTROLLER
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ
2. DÖNEM (8-10 MAYIS 2016)
SALON I
SALON II
2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ
1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR
VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULMAMIŞ İDARELER)
09:30-10:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ
(Planlama ve Saha Çalışması)
10:30-10:45 ARA
10:45-12:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ
(Saha Çalışması)
9 MAYIS 2016
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ
(Saha Çalışması)
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ
(Saha Çalışması)
Konuşmacı:
Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM
SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı
09:30-10:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI
(Temel Tanım ve Kavramlar)
10:30-10:45 ARA
10:45-12:00 DENETİMDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE
ÖRNEKLEME SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:30 ÖRNEKLEME BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİ EDEN
FAKTÖRLER - VERİ ANALİZİ VE KONTROL TESTLERİ
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİNE
DAYALI VAKA ÇALIŞMASI
2. DÖNEM (8-10 MAYIS 2016)
10 MAYIS 2016
SALON I
SALON II
2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ
1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR
VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULMAMIŞ İDARELER)
09:30-10:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ
(Raporlama)
Konuşmacı:
HRİSTİNA HARALAMBOPULOS KARAVERT, CISA
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Müdür
10:30-10:45 ARA
09:30-10:30 İÇ DENETİM RAPORLAMASI İYİ UYGULAMALARI
10:45-12:00 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
10:30-10:45 ARA
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
10:45-12:00 RAPOR GÖRSELLİĞİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
13:30-14:30 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
14:30-14:45 ARA
13:30-14:30 RAPOR GÖRSELLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN
PROGRAMLAR VE VAKA ÇALIŞMASI
14:45-15:45 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME
15:45-16:00 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 VAKA ÇALIŞMASI VE RAPOR ÖRNEKLERİNİN
PAYLAŞILMASI
16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ
3. DÖNEM (12-14 MAYIS 2016)
12 MAYIS 2016
SALON I
2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ
VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULAN İDARELER)
Konuşmacılar:
A. BORA ÖZTEKİN, CGAP
Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi
BULUT TUNCA
Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanı
ERKAN ÖZTÜRK, CGAP
Milli Savunma Bakanlığı İç Denetçi
EVREN GÜNCEL ERMİSKET, CGAP, SMMM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İç Denetçi
GÖKHAN MACİT, CIA
Karayolları Genel Müdürlüğü İç Denetçi
09:30-10:30 AÇILIŞ VE GENEL GİRİŞ
HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP
İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı
10:30-10:45 ARA
10:45-12:00 IIA STANDARTLARINA İLİŞKİN DÜNYADAKİ
GELİŞMELER
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:30 KGGP REHBERİNİN TANITIMI VE İÇ
DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 İÇ DEĞERLENDİRME SÜREÇLERİ ve KGGP
HAZIRLAMA SÜRECİ
SALON II
1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR
Konuşmacı:
Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM
SMM Bilişim ve Finansal Hizmetler A.Ş. Kurucu Ortağı
09:15-09:30 AÇILIŞ
HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP
İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı
09:30-10:30 DENETİMDE SAYISAL YÖNTEMLERİN UYGULANMASI
(Temel Tanım ve Kavramlar)
10:30-10:45 ARA
10:45-12:00 DENETİMDE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE
ÖRNEKLEME SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:30 ÖRNEKLEME BÜYÜKLÜĞÜNE ETKİ EDEN
FAKTÖRLER - VERİ ANALİZİ VE KONTROL TESTLERİ
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ VE VERİ ANALİZİNE
DAYALI VAKA ÇALIŞMASI
3. DÖNEM (12-14 MAYIS 2016)
SALON I
2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ
VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULAN İDARELER)
09:30-10:30 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ
(Planlama ve Saha Çalışması)
Konuşmacı:
SERHAT AKMEŞE, PMP, CIA, CGAP, CRMA, CICA, CCSA
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Müdür
10:30-10:45 ARA
09:30-10:30 İÇ DENETİM RAPORLAMASI İYİ UYGULAMALARI
10:45-12:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ
(Saha Çalışması)
10:30-10:45 ARA
12:00-13:45 ÖĞLE ARASI
13 MAYIS 2016
SALON II
1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR
13:45-14:45 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ
(Saha Çalışması)
14:45-15:00 ARA
15:00-16:00 DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME SÜRECİ
(Saha Çalışması ve Raporlama)
10:45-12:00 RAPOR GÖRSELLİĞİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
13:30-14:30 RAPOR GÖRSELLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN KULLANILAN
PROGRAMLAR VE VAKA ÇALIŞMASI
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 VAKA ÇALIŞMASI VE RAPOR ÖRNEKLERİNİN
PAYLAŞILMASI
3. DÖNEM (12-14 MAYIS 2016)
SALON I
2016 YILINDA DÖNEMSEL GÖZDEN GEÇİRME GÖREVİ
VERİLECEK İÇ DENETÇİLER (BİRİM BAŞKANLIĞI KURULAN İDARELER)
09:30-10:30 İçDen ÜZERİNDEN KALİTE GÜVENCE
10:30-10:45 ARA
10:45-12:00 DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
14 MAYIS 2016
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
SALON II
1/1/2014 TARİHİ ÖNCESİ İÇ DENETÇİLİĞE ATANANLAR
Konuşmacı:
KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA
TEBİT Bilgi ve İletişim Kurucu Ortak
09:30-10:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN HAYATIMIZDAKİ YERİ
10:30-10:45 ARA
13:30-14:30 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME
10:45-12:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ORTAMINDA
RİSKLER VE OLASI ETKİLER
14:30-14:45 ARA
12:00-13:30 ÖĞLE ARASI
14:45-15:45 GENEL SORULAR VE DEĞERLENDİRME
13:30-14:30 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SÜREÇLERİNDE
KONTROLLER
15:45-16:00 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ
14:30-14:45 ARA
14:45-16:00 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DENETİMİ
16:00-16:15 SERTİFİKA TÖRENİ VE KAPANIŞ
KONUŞMACILAR
SERHAT AKMEŞE, PMP, CIA, CGAP, CRMA, CICA, CCSA, ISO9001
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetlerinde 2013 yılından itibaren görev almaktadır. Öncesinde PwC Türkiye’de
risk, süreç ve teknoloji hizmetleri alanında çalışmıştır. ODTÜ İktisat bölümünden lisans, Bilkent Üniversitesi
İşletme bölümünden yüksek lisans derecelerine sahiptir. İç Denetim Koordinasyon Kurulu (IDKK) tarafından yürütülen şu projelerde proje yöneticisi olarak yer almıştır: Kamu Sektöründe Performans Denetimi
Kapasitesinin Geliştirilmesi ve İç Denetçiler İçin Performans Denetimi Rehberi’nin Hazırlanması, Kamu
Kurumlarında Pilot İç Denetimlerin Gerçekleştirilmesi. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu – Organizasyon
Yapısının Yeninden Tasarlanması ve Süreç Analizi, BEBKA (Bursa, Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı) tarafından yürütülen projelerde proje koordinasyonundan ve kalitesinden sorumlu yönetici olarak görev almıştır.
Ayrıca Türk Patent Enstitüsü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji
Bakanlığı, SGK, Hazine Müsteşarlığı, Yurtkur, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda iç denetim, iç kontrol ve süreç
analizi projelerinde görev almıştır.
EVREN GÜNCEL ERMİSKET, CGAP, SMMM
1976 yılında Ankara’da doğdu. 1996 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden mezun oldu. 1997-2002 yılları arasında T.Halk Bankası A.Ş., 2002-2007 yılları arasında Başbakanlık
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nde (SHÇEK) Müfettişlik görevlerinde bulundu. 2007 yılında SHÇEK Genel Müdürlüğü İç Denetçiliğine, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulması ile İç Denetçiliğe atandı. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu bünyesinde
yürütülen Kamu İç Denetim Otomasyon Programının (İçDen) geliştirilmesi, Kamu İç Denetim Rehberinin ve
Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programının hazırlanması, bu program kapsamında kamu
idarelerinde dış değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi, Kamu İç Denetçi Adaylarının Eğitimi ve Kamu İç
Denetçiliğine yönelik eğitim çalışmalarında görev aldı. A4 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikası ile CGAP
ve SMMM sertifikalarına sahiptir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İç Denetim ve İç Kontrol Yüksek Lisans Programında İç Denetim Teorisi ve Standartları konulu dersi vermektedir. Evli ve bir kız çocuğu
annesidir.
Dr. SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU, MA, CIA, CFE, CFSA, CRMA, SMM
1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Kahyaoğlu, 1996-1997 yılları arasında İngiltere’de Sheffield University’de yüksek öğrenim görmüştür. Ekonometri dalında doktora almıştır.
İş yaşamına bankacılık alanında MT olarak başlamış olup, daha sonra Teftiş Kurulu’nda görev yapmıştır.
İzmir’de Kurulan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın Kurucu Teftiş Kurulu Başkanlığını yapmıştır. 20072012 yılları arasında uluslararası bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firmasının (KPMG) Risk Yönetimi
Danışmanlık Hizmetleri Bölümünde Kıdemli Müdür olarak çok çeşitli sektörlerde iç denetim, iç kontrol,
risk yönetimi ve kurumsal yönetim projelerinin sorumlu yöneticiliğini üstlenmiştir. 2012-2014 döneminde
uluslararası bağımsız denetim, vergi ve danışmanlık firmasının (Grant Thornton) İşletme Risk Yönetimi
hizmetlerinden sorumlu kurucu ortağı olarak görev yapmıştır. 2014 Eylül ayından itibaren SMM Bilişim
şirket ortağı olup, Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerinden sorumlu olarak görevine devam etmektedir. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde ve Ankara Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisidir.
Birisi uluslararası akademik yayınevi olan “Lambert Academic Publications” – Para politikası üzerine; diğeri
ise, Efil Yayınevinden çıkan “Türev Piyasalarda Teminatlandırma Yöntemleri” üzerine olan iki kitabı bulunmaktadır. Hakemli dergilerde yayınlanan, ulusal ve uluslararası konferanslarda sunulan çok sayıda makale
ve bildirileri bulunmaktadır. Dr. Kahyaoğlu’nun Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Halka Açılma Süreci ile ilgili deneyimi bulunmaktadır. Halen %100 halka açık olan bir şirketin KAP’ta duyurusu yapılan iç denetçisi
olarak görev yapmaktadır.
KONUŞMACILAR
HRİSTİNA HARALAMBOPULOS KARAVERT, CISA
EY Türkiye Danışmanlık Hizmetlerinde 2013 yılından itibaren müdür olarak görev almaktadır. Daha öncesinde kıdemli danışman olarak çalışmıştır. EY’a katılmadan önce Eurobank Tekfen A.Ş. şirketinde Operasyonel Risk Departmanı bölümünde yönetici yardımcısı olarak çalışmıştır. Pricewaterhouse Coopers şirkentinde ise Sistem ve Süreç Denetimi bölümünde danışman olarak görev almıştır. 2007 yılında Panthéon-Assas
Paris II Üniversitesi Ticaret ve Uluslararası İşletme bölümünden Yüksek Lisans derecesine; 2006 yılında ise
Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden Lisans derecesine sahip olmuştur. Saint-Joseph Fransız Lisesi’nden 2002 yılında mezun olmuştur.
Dr. BERTAN KAYA, CIA
Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamasının ardından,Başkent Üniversitesi’nden Yüksek Lisans (MBA), Ankara Üniversitesi’nden İşletme alanında Doktora derecesini almıştır. Süreç
yönetimi, verimlilik, kurumsal performansın artırılması, iç denetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemleri üzerine akademik çalışmalar yürütmüştür. Özel ilgi ve uzmanlık alanı “örgütsel değişim” ve kurumsal yeniden
yapılandırmalardır. Meslek hayatına Bilgi Teknolojileri alanında danışman olarak başlamıştır. Bu görevini
takiben, uluslararası bir bağımsız denetim firmasında dört yıl kadar denetçi olarak görev yapmıştır. 2003
yılının Eylül ayında Denetim Müdürü ünvanı ile sürdürdüğü bu görevinden ayrılarak, Merkez Bankası’nda
denetçi olarak göreve başlamış, bu görevini aralıksız 7,5 sene sürdürmüştür. Kamu sektöründe ilk uluslararası standartlardaki iç denetim birimini kuran ekipte yer alan Kaya, aynı zamanda Merkez Bankası iç kontrol sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmüştür. 2007-2009 yılları arasında pek çok kamu
idaresine iç denetim faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin danışmanlık yapmış, 800’ den fazla iç denetçiye
eğitim vermiştir. 2010 senesinin Ekim ayında, Merkez Bankası’ndaki görevinden ayrılarak, Control Solutions International firmasında İç Denetim & Risk Yönetimi hizmetlerinden sorumlu Direktör olarak göreve
başlamıştır. Halen görevini, firmanın Türkiye ortağı olarak devam ettirmektedir.
HALİS KIRAL, CIA, CCSA, CGAP
Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Maliye bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini 2010-2012 yılları
arasında University of Illinois Urbana-Champaign’de İktisat alanında yaptı. Halen Hacettepe Üniversitesi
İngilizce İktisat bölümünde doktora tez aşamasındadır. 2002 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı ve bu görevini daha sonra
sırasıyla Devlet Bütçe Uzmanı ve Maliye Uzmanı olarak sürdürdü. Mayıs 2014 tarihinden itibaren İç Denetim
Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. İç Denetim “Yönetime Değer Katmak” kitabının editörü olan Kıral, iç denetim ve risk yönetimi konularında çeşitli dergilerde yayımlanan makaleleri
ve kitap bölümleri bulunmakta olup, “Kurumsal Risk Yönetimi: Bütünleşik ve Uygulanabilir Model Önerisi”
kitap çalışması devam etmektedir. Ayrıca Ankara Üniversitesi bünyesinde İç Denetim ve İç Kontrol Yüksek
Lisans programında “Risk Yönetimi ve Uygulamaları” dersi vermektedir.
KONUŞMACILAR
GÖKHAN MACİT, CIA
1977 yılında Ankara’da doğdu. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Söz konusu bölümde “Yapım Yönetimi” alanında 2002 yılında Yüksek Lisansını tamamladı.
Aynı zamanda, 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Ana Bilim dalında Yüksek Lisans derecesi aldı.
2000-2007 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü’nde Müfettişlik görevinde bulundu. 2007 yılında yine aynı kurumda İç Denetçi pozisyonuna atandı. İç Denetim Koordinasyon Kurulunca düzenlenen
eğitimlerde eğiticilik yaptı. Bunun yanı sıra dış değerlendirme uzmanı ve gözetim sorumlusu olarak Kurulun dış değerlendirme faaliyetlerinde yer aldı. “İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı”, “Kalite Değerlendirme Rehberi” ve “Kamu İç Denetim Rehberi” yayımlarının hazırlanması ve Kamu İç Denetim Standartlarının güncellenmesi gibi mevzuatı geliştirme çalışmalarına katkı sağladı. Kamu İç Denetim
Yazılımı’nın (İçDen) iş analizi ve kullanıcı eğitimi çalışmalarında da yer aldı. Kamu İç Denetçileri Derneğinde
genel sekreter ve eğitimden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Ayrıca Dernek tarafından
düzenlenen iç denetim uygulamaları ve Sertifikalı Kamu Denetçiliği (CGAP) sertifika eğitimlerinde eğiticilik
faaliyetinde bulundu. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde bu yıl başlatılan İç Denetim İç Kontrol Yüksek Lisans programı “İç Denetim Uygulamaları” dersine öğretim görevlisi olarak katkı sağladı. A4
düzeyinde Kamu İç Denetim Sertifikasına sahiptir. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.
ÇETİN ÖZBEK, CIA, CCSA, CFSE, CRMA
1965 yılında Konya’da doğan Özbek Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Temple University Fox Business School’dan MBA derecesi mevcuttur. Meslek yaşamına özel bir bankada müfettiş olarak
başlamış ve aynı bankada Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 2002 Yılında TC
Merkez Bankası İç Denetim Genel Müdürlüğüne atanmış, 5 yıl bu görevde kaldıktan sonra sırasıyla aynı
kurumda Japonya Temsilciliği ve Danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Aynı zamanda Türkiye İç Denetim
Enstitüsü’nün (TİDE) Kurucu üyesi olup 1996-2001 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve 2002-2003 yıllarında da TİDE Yönetim Kurulu Başkanı olarak hizmet vermiştir. 2016 yılı başından itibaren Bank of Tokyo
Mitsubishi UFJ Turkey’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.
A. BORA ÖZTEKİN, CGAP
1975 yılında Diyarbakır’da doğdu. 1997 yılında Kara Harp Okulu’ndan Tankçı Subay (Sistem Mühendisi) olarak mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde Genel
Yönetim Bilim Dalında yüksek lisans yaptı.1997-2011 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurtiçi ve
yurtdışı birimlerinde Birlik Komutanlığı, Proje Subaylığı, İrtibat Subaylığı ile Konsept Geliştirme ve Deneme
Subaylığı görevlerinde bulundu. 2011 yılında Milli Savunma Bakanlığına İç Denetçi olarak atandı. Maliye
Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen Kamu İç Denetim Otomasyon Programının
(İçDen) geliştirilmesi çalışması, Kamu İç Denetim Otomasyon Programı Kullanıcı Eğitimleri, Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programı ve Dış Değerlendirme El Kitabının güncellenmesi çalışmaları
ile Kamu İç Denetçi Adayları Eğitimlerinde görev aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme
Bölümü İç Denetim ve İç Kontrol yüksek lisans programında “İç Denetim Teorisi ve Standartları” konulu ders
vermektedir. A2 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahiptir. İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk
babasıdır.
KONUŞMACILAR
ERKAN ÖZTÜRK, CGAP
1965 yılında Ankara’da doğdu. 1988 yılında Kara Harp Okulundan mezun oldu. 1995 yılında İnönü Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Yönetim ve Organizasyon alanındaki yüksek lisans öğrenimini
1999 yılında İnönü Üniversitesinde, Kamu Yönetimi alanındaki yüksek lisans öğrenimini 2003 yılında Selçuk
Üniversitesinde tamamladı. 1988-2006 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birimlerinde takım
komutanlığı, ikmal subaylığı, bölük komutanlığı, atama subaylığı ve müfettişlik görevlerinde bulundu. 2006
yılında Milli Savunma Bakanlığı İç Denetim Biriminin kurulması göreviyle iç denetçi olarak atandı. Maliye
Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu bünyesinde yürütülen Kamu İç Denetim Rehberinin Hazırlanması, Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında kamu idarelerinde dış denetim
faaliyetlerinin yürütülmesi, Kamu İç Denetimi Kalite Güvence ve Geliştirme Programının güncellenmesi
kamu iç denetçi adaylarının eğitimi çalışmalarında görev aldı. A4 düzeyinde Kamu İç Denetçi Sertifikasına
ve iyi derecede Fransızca bilgisine sahiptir. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.
YÜCEL SÜZEN
1990 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “İktisat” bölümünden mezun oldu. Master eğitimini 2008-2010 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi ”Finansal Ekonomi”
bölümünde yaptı. Maliye Bakanlığında 1992-1998 yılları arasında Vergi Denetmenliği, 1998-2007 yılları
arasında Bütçe Kontrolörlüğü, 2007-2011 yılları arasında İç Denetçilik yaptı. 2011 yılı Mart ayında Maliye
Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı olarak atanmış olup halen bu görevi
yapmaktadır. Kamuda taşıt kullanımı, iç denetim ve kamu alımları ile ilgili yayımlanmış çeşitli makaleleri
bulunmaktadır.
KAĞAN TEMEL, CISA, ISO27001LA
Kağan Temel, YTU Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1994 yılı mezunudur. Ayrıca 2011 yılı Bilkent
Üniversitesi executive MBA mezunudur. ISACA derneği üyesidir ve CISA sertifikasına sahiptir.
ISO 27001 baş denetçi ve eğitmendir. Sektörde kendi firması ve denetim belgelendirme kuruluşları adına
ISO 27001 Baş denetçi eğitimleri, 27001:2013 baş denetçi geçiş eğitimleri, 27001 iç denetçi, 27001 sistem
ve farkındalık eğitimleri vermekte, denetim ve danışmanlık yapmaktır. Ayrıca TEBIT Bilgi ve İletişim Teknolojileri Ltd. Şti. de Kurumsal Risk Yönetimi, İç kontrol ve iç denetim, BT denetim, ISO 22301 iş sürekliliği
yönetim sistemi eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Toplam 18 yıl iş deneyimi sahibi olup bu
süre içerisinde Turkcell’de COBIT çerçevesine uygun olarak iç kontrol yapısının kurulması, veri operasyon
şebekesinin yönetimi, birçok Turkcell BT projesinin yönetimini gerçekleştirmiştir. Birçok firmada BGYS (Bilgi
Güvenliği Yönetim Sistemi) kurulum ve denetimi projelerini yönetmiştir. Türk Telekom grubunda veri tabanları güvenlik denetimleri, işletim sistemleri güvenliği ve operasyonu denetimleri, ağ güvenliği denetimi,
müşteri bilgi güvenliği denetimleri, BT operasyon, proje yönetimi ve planlama süreç denetim projeleri yönetmiştir.
KONUŞMACILAR
BULUT TUNCA
1983 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme
bölümünde tamamladı. 2007 yılında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 2011 yılından itibaren Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü, İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesinde Maliye Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Kamu
İç Denetim Otomasyon Programının (İçDen) geliştirilmesi, Dünya Bankası hibesiyle gerçekleştirilen Kamu
İç Denetim Faaliyetinin Güçlendirilmesi Projesi, Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi ile
Kamu İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Rehberinin hazırlanması ve Kamu İç Denetçi Adaylarının
eğitim çalışmalarında görev aldı.
IŞIL UYSUN, CIA, CISA, CCSA, CGAP, CRISC, CRMA, CICA, QMSA
2003 yılından itibaren PwC Türkiye ofisinde Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri bölümündedir. Halihazırda
Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri bölümünde iç denetim ve iç kontrol hizmetleri lideri olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda, Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Istanbul Chapter ve
Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) üyesidir. Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) bölümü
mezunudur. İngilizce bilmektedir.
ALİ KAMİL UZUN, CPA, CFE, MA, CRMA, CAC
Deloitte – Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı. OYAK Mali Kontrolörlük ve Koordinasyon Grubunda Mali
Kontrolör olarak görev yapmıştır. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Hektaş Ticaret
T.A.Ş. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Finans (Garanti Bankası, Interbank, İktisat Bankası) ve çeşitli endüstri kuruluşlarında; İç denetim ve bilgi sistemleri denetimi, toplam kalite yönetimi konularında 35 yılı aşan uygulama ve yöneticilik deneyimine sahiptir. İnsan
Kaynakları, Eğitim ve İletişim konularında üst düzey yöneticilik yapmıştır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün
kurucusu olup Türkiye’de iç denetim ile ilgili mesleki örgütlenmenin sağlanması, Uluslararası İç Denetim
Standartlarının Türkiye’de uygulanması ve yaygınlık kazanması, uluslararası sertifikalı iç denetim programı
ve sınavının başlatılmasına öncülük etmiştir. ECIIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Yönetim
Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. TÜSİAD – KALDER Kalite Ödül Yürütme Kurulu Üyeliği yapmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi lisans ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans mezunudur. Marmara
Üniversitesi öğretim görevlisi olup Kurumsal Yönetim ve İç Denetim üzerine çok sayıda yazı ve makaleleri,
eğitim ve seminer çalışmaları bulunmaktadır.
KONUŞMACILAR
ONUR VURUŞKANER, CRMA, CRISC, CISA
PwC Türkiye İstanbul ofisine 2000 yılında katılmıştır. PwC Türkiye Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri bünyesinde kurumsal yönetim hizmetlerinin liderliğini yapmaktadır. Ağırlıklı olarak kurumsal risk yönetimi çerçevelerinin oluşturulması, iç denetim fonksiyonlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, risk raporlama yapılarının
oluşturulması, riskin gözetimine yönelik mekanizmaların oluşturulması ve risk yönetimi yapılarının denetlenmesi konularında projelere liderlik etmektedir. Yönetim kurullarına ve risk komitelerine danışmanlık
vermektedir. Birçok farklı platformda iç denetim ve risk yönetimine yönelik eğitimler vermektedir. Kendisi
aynı zamanda süreç iyileştirmeleri, suistimal risk yönetimi yapılarının kurgulanması ile hayata geçirilmesi ve
gözetim mekanizmalarının oluşturulması konusunda uzmanlık sahibidir. Kurumsal Yönetim Derneği, Risk
Yöneticileri Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), ve Bilgi Sistemleri Denetimi ve Kontrol Derneği
(ISACA) ve TÜSİAD Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu üyesidir. Purdue Üniversitesi Endüstri Mühendisliği
bölümü mezunudur. İngilizce bilmektedir
Download